您好,根據(jù)您的描述,退稅金額是14757.29*(3%-1%)
#提問(wèn)#2020年小規(guī)模第一季度增值稅按3%的稅率繳稅,1月3%的稅率開(kāi)票不含稅銷售額是231672.56元,2月3%的稅率開(kāi)票不含稅銷售額是82424.7元,3月3%的稅率開(kāi)票不含稅銷售額14757.29元、1%的稅率開(kāi)票金額135098.58元,交了11216.59元增值稅,請(qǐng)問(wèn)退稅金額應(yīng)是多少呢?如何計(jì)算?
小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)了346500的金額的發(fā)票,按了3%稅率開(kāi),不含稅銷售額336407.77元,已繳納3%的稅款,若想更正按減征1%的稅款,應(yīng)該如何更正?
第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額第1.行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額
小規(guī)模月銷售額不超10萬(wàn) 1-3月份開(kāi)票含稅金額15200元,增值稅主表免稅銷售額寫(xiě)多少
小規(guī)模納稅人第一季度普票開(kāi)了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫(xiě)還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師有沒(méi)有農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)深加工再銷售的制造業(yè)實(shí)操課程。
老師,第四題的第一問(wèn),是不是應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證,答案顯示此做法正確
就是中級(jí)會(huì)計(jì)精講課也聽(tīng)了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時(shí)間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來(lái)?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問(wèn),這個(gè)對(duì)么,這個(gè)事項(xiàng)未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)說(shuō)明,這個(gè)是影響意見(jiàn)的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開(kāi)建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬(wàn),開(kāi)3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢(qián)讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開(kāi)建筑服務(wù)票,別人要求專票,開(kāi)3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢(qián)讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,第十三題,其他事務(wù)所的組成部分底稿,也應(yīng)納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動(dòng),將自營(yíng)的游泳抵用券作為獎(jiǎng)品免費(fèi)發(fā)放;作為員工業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)免費(fèi)發(fā)放游泳抵用券;銷售健身卡的時(shí)候做活動(dòng)贈(zèng)送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時(shí)候應(yīng)該如何記賬
公司社保賬戶如何開(kāi)通
您好,根據(jù)您的描述,退稅金額是442.71-(14757.29加442.71)*1%/(1加1%)
后面這個(gè)根據(jù)您的描述,退稅金額是442.71-(14757.29加442.71)*1%/(1加1%)有點(diǎn)不明白?
是從3月才算按1%稅率算的嘛?不是2月?稅局說(shuō)有3000多的稅可退的呢
您好,1%增值稅的政策是從3月開(kāi)始。所以您3月以后的增值稅可以享受1%。以前的還是3%