你好您填寫沒有問題,是按您截圖這樣,
老師,我想問下個體工商戶核定征收增值稅填寫的數(shù)據(jù)可以?季度一共開具不含稅銷售額是422474.14
#提問#雙定戶(個體工商戶)增值稅及附加費申報表怎么填寫。1-3季度開具專票 不含稅銷售額51402.91 稅率3% 稅額1542.09 1-3季度開具普票 不含稅銷售額212376.24 稅率1% 稅額2123.76 核定銷售額 季度450000 150000*3=450000 核定稅額 季度13500 4500*3=13500
老師,我們是個體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票不是1%的點嗎?我想問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報表中的未達起征點銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
老師,個體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發(fā)票18780,在增值稅申報時怎么填寫申報表
你好老師請問一下個體工商戶小規(guī)模定額征收,第一季度沒開票,也沒有銷售業(yè)務(wù)。為什么增值稅申報表核定銷售額和免稅銷售額要填呢?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
那小規(guī)模納稅人小微企業(yè)增值稅是需要怎么申報呢,不超45萬應(yīng)該填寫在哪一欄
沒有開專票填寫10欄就可以,個體戶填寫11行,超過核定額話,沒有超過是核定額填寫11行
超過核定額了,但是沒有超過季度不滿45萬,按照我截圖這樣填寫就可以?我們的核定額是298000
是的,可以的,這個是可以 你申報沒有問題
那我個體工商戶核定征收的個人經(jīng)營所得填寫的對?下面附加稅要填寫?不含稅金額也是422474.14
您好,是對的,你寫的是沒有問題,附加稅不需要填寫。
老師,不是個體工商戶是小規(guī)模納稅人公司的話,我需要怎么申報增值稅,季度沒有超過45萬,分別怎么填寫
沒有開專票,填寫10欄就可以
開專票了,有的是代開有的是自己開具的怎么填寫兩個公司一個是代開一個是自己開具專票
開專票,填寫2行等于1行,開1%那這個對應(yīng)1% 乘以2% 填寫減征額和減免表2.3.4列
老師我的不含稅普票金額是285802.94專票稅務(wù)局代開是12123.77這樣我應(yīng)該怎么填寫,下面的稅額減免應(yīng)該分別填寫那幾個數(shù)據(jù)
您好,主表第三欄刪除第一欄等于第二欄。
減征額,等于主表第一欄乘以2%填寫。要是開1%
你好10欄填寫,那這個對應(yīng)下面是20欄填寫=285802.94*0.03
我普票金額是285802.94專票金額是12123.76小規(guī)模納稅人公司,我這么填寫可以?
您好,您填寫的沒有問題是對的。
這個是附加稅申報表我繳納增值稅一共是54.19這個表這么填寫可以?城市建設(shè)稅還需要再第一個減免性質(zhì)那里面選擇減免政策?需要選擇那個呢
不需要填寫,你主表增值稅為0 ,你代開專票是不是交過城建稅,直接附加稅0申報
這個不是代開的是稅控盤開具的這么填寫可以?免稅性質(zhì)還需要填寫?
是的,不填寫,這個城建稅不需要填寫,