接待客戶,屬于生產(chǎn)經(jīng)營,進口增值稅可以抵扣的 如國內(nèi)購買小汽車接待客戶,進項是可以抵扣的
老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個農(nóng)產(chǎn)品進項稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
資料7的進口環(huán)節(jié)增值稅能不能抵扣進項?老師們講的不一樣,有的老師說接待客戶屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動可以抵扣,有的老師說屬于個人消費,不可抵扣進項!如果進口環(huán)節(jié)增值稅可以作為進項抵扣,這個進項稅額能不能作為加計抵減的基數(shù)?
企業(yè)購進的無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)、固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、個人消費或者集體福利的,其進項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中全額抵扣 老師這句話是什么意思,之前講課不是說免稅項目、個人消費、集體福利的進項不能抵扣么,上述講又能抵扣
這個月我司發(fā)生了進口增值稅61130.36元,然后又開票了一張,價稅合計22000元,稅額2530.97元,代理記賬的人員說,因為我們當(dāng)月抵扣銷項稅額不能大于進項稅額,所以說我們這個月2530.97元不能抵扣,有點不明白為什么不能當(dāng)月抵扣,不能直接抵扣,其余做留抵稅額嗎?
老師,我理一下,就是在增值稅為負(fù)數(shù),進項大于銷項的前提下,如果進項可以抵扣,就作為留底稅,繼續(xù)待抵扣,不轉(zhuǎn)出,如果進項稅額不能抵扣,就做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后銷項大于進項,需要交稅,小于進項不要交稅,是嗎?
匯算清繳彌補虧損是5年時間,是不是2024年匯算的話彌補的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點不要做報表,不用報稅?
老師,我24年的財務(wù)報表季報不是全報完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認(rèn)定為無限連帶的個獨企業(yè)嗎?
進口增值稅不可以作為加計抵減的基數(shù)嗎?
請問你們是什么行業(yè)的?
旅游應(yīng)該屬于生活服務(wù)
進口增值稅可以作為加計扣除的