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老師,我理一下,就是在增值稅為負數(shù),進項大于銷項的前提下,如果進項可以抵扣,就作為留底稅,繼續(xù)待抵扣,不轉(zhuǎn)出,如果進項稅額不能抵扣,就做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后銷項大于進項,需要交稅,小于進項不要交稅,是嗎?

2024-06-13 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-13 11:11

您好 是的 這樣理解正確的哈

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快賬用戶7779 追問 2024-06-13 11:12

老師,比如,有農(nóng)產(chǎn)品的進項稅,但是不能抵扣,那這一部分需要做轉(zhuǎn)出處理,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:13

農(nóng)產(chǎn)品的進項稅不能抵扣的??需要做轉(zhuǎn)出處理 請問您購入農(nóng)產(chǎn)品做什么用途

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快賬用戶7779 追問 2024-06-13 11:14

有內(nèi)部食堂,也對外營業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:14

內(nèi)部食堂進項稅不能抵扣的??需要做轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶7779 追問 2024-06-13 11:15

營業(yè)執(zhí)照有餐飲,也有外人來吃,也有開餐飲發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:16

對外的 可以進項稅額抵扣 內(nèi)部職工食堂用的 進項稅額不能抵扣要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7779 追問 2024-06-13 11:18

我說的這部分農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣是因為勾選時有顯示是外購農(nóng)產(chǎn)品,不是自種的,所以不能抵扣,進項勾選不了

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:19

外購的可以計算抵扣進項稅額啊? 您的意思是出售方?

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快賬用戶7779 追問 2024-06-13 11:20

是的,出售方是外購

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:20

那沒有開專票給您單位嗎

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快賬用戶7779 追問 2024-06-13 11:23

有開專票,

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:23

那專票可以勾選抵扣的啊 對方開了專票交了稅金的 您購入后用于出售

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快賬用戶7779 追問 2024-06-13 11:29

老師,不好意思,我有又一下,是普票

老師,不好意思,我有又一下,是普票
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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:59

農(nóng)業(yè)科技公司購入的么

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您好 是的 這樣理解正確的哈
2024-06-13
您好 就是進項大于銷項 不需要繳納增值稅 相當于多交了增值稅 轉(zhuǎn)出到未交增值稅 交稅未交增值稅 正常情形下 進項大于銷項不做賬務(wù)處理的
2021-02-24
你好,不是的,他是你以你認證的為準,你不用全部都轉(zhuǎn)到進項里面,你認證多少轉(zhuǎn)多少就是 抵扣不完的留底,下一個月可以繼續(xù)抵扣,在主表它有體現(xiàn)這個留底。
2023-08-31
是的,就是你說的那樣子
2024-09-23
你好,其實進項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應(yīng)交稅費,銷項稅額 貸,應(yīng)交稅費,進項稅額 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。代抵扣進項稅
2024-09-26
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