同學(xué),你好 2個(gè)都要繳納
就是建筑行業(yè)的這個(gè)印花稅是以什么為計(jì)稅依據(jù)的,它是按照構(gòu)件材料的那個(gè)購銷合同的金額為計(jì)稅依據(jù)呢,還是按照這個(gè)工程的那個(gè)工程的那個(gè)合同項(xiàng)目為技術(shù)依據(jù)的呢,還是說這兩種都要交印花稅。
老師,小規(guī)模核了技術(shù)合同印花稅按次交的,這個(gè)稅是用什么作為交稅依據(jù)呢,是銷項(xiàng)開票數(shù)據(jù)嗎,
請(qǐng)問 我們這個(gè)沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規(guī)定應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
技術(shù)開發(fā)合同計(jì)提印花稅,就合同所載報(bào)酬金額的萬分之三計(jì)稅貼花。研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)不作為計(jì)稅依據(jù)。但對(duì)合同約定按研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)一定比例作為報(bào)酬的。應(yīng)按一定比例的報(bào)酬金額計(jì)稅貼花。 請(qǐng)問老師,這個(gè)研究開發(fā)費(fèi)用不算計(jì)提依據(jù)什么意思?什么費(fèi)用是研究開發(fā)費(fèi)用? 我司給客戶做藥品的“轉(zhuǎn)移研發(fā)”試驗(yàn),例如藥品A的技術(shù)合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計(jì)提印花稅么?研究開發(fā)費(fèi)用指的是哪個(gè)環(huán)節(jié)呢?
請(qǐng)問印花稅計(jì)稅依據(jù)是簽訂的合同金額(技術(shù)合同類),為什么有些說法是根據(jù)開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)來計(jì)算印花稅計(jì)稅依據(jù),與大數(shù)據(jù)有出入還會(huì)提示數(shù)據(jù)有誤,我這邊直接按合同金額沒問題的呀
農(nóng)產(chǎn)品養(yǎng)殖對(duì)公賬戶的資金如何合理的轉(zhuǎn)為自有資金呢?因?yàn)樗某杀颈容^低,也沒什么成本票,面臨的稅收就過高
老師你好,我們有個(gè)公司員工1個(gè)人,工資幾千塊錢,怎么還要交殘保金啊
老師,活動(dòng)方案如何確認(rèn)是否可行
老師,這個(gè)題不是有失權(quán)救濟(jì),有異議可以訴訟嗎?
甲也不承擔(dān) 乙也不承擔(dān)票據(jù)責(zé)任 這個(gè)責(zé)任誰承擔(dān)呢 丙丁可以問誰要錢
請(qǐng)問,現(xiàn)在報(bào)工資薪金還是用那個(gè)自然人申報(bào)系統(tǒng) 吧?
老師,請(qǐng)問通用定額收款收據(jù)憑證票現(xiàn)在當(dāng)作發(fā)票用嗎
一個(gè)非正常經(jīng)營的一般納稅人,現(xiàn)在公司面臨破產(chǎn),但是現(xiàn)在又有之前的工程款要回,需要開票,又有三個(gè)月沒有申報(bào),現(xiàn)在需要先申報(bào)再開發(fā)票,那么現(xiàn)在這三個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)也沒有銷項(xiàng),那就是0申報(bào),那財(cái)報(bào)是不是就是把上一期的期末數(shù)為當(dāng)期的期初數(shù)來填,期末數(shù)和期初數(shù)填寫一樣的吧
老師,正常個(gè)稅申報(bào)沒有按收付實(shí)現(xiàn)制,比如說8月發(fā)放是員工7月工資,在8月時(shí)申報(bào)的是7月工資薪金所得,長(zhǎng)期都是按這個(gè)模式來申報(bào)有問題嗎?
老師,山西繼續(xù)教育的網(wǎng)址可以發(fā)一下嗎