同學(xué),你好 2個(gè)都要繳納
就是建筑行業(yè)的這個(gè)印花稅是以什么為計(jì)稅依據(jù)的,它是按照構(gòu)件材料的那個(gè)購銷合同的金額為計(jì)稅依據(jù)呢,還是按照這個(gè)工程的那個(gè)工程的那個(gè)合同項(xiàng)目為技術(shù)依據(jù)的呢,還是說這兩種都要交印花稅。
老師,小規(guī)模核了技術(shù)合同印花稅按次交的,這個(gè)稅是用什么作為交稅依據(jù)呢,是銷項(xiàng)開票數(shù)據(jù)嗎,
請(qǐng)問 我們這個(gè)沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規(guī)定應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
技術(shù)開發(fā)合同計(jì)提印花稅,就合同所載報(bào)酬金額的萬分之三計(jì)稅貼花。研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)不作為計(jì)稅依據(jù)。但對(duì)合同約定按研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)一定比例作為報(bào)酬的。應(yīng)按一定比例的報(bào)酬金額計(jì)稅貼花。 請(qǐng)問老師,這個(gè)研究開發(fā)費(fèi)用不算計(jì)提依據(jù)什么意思?什么費(fèi)用是研究開發(fā)費(fèi)用? 我司給客戶做藥品的“轉(zhuǎn)移研發(fā)”試驗(yàn),例如藥品A的技術(shù)合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計(jì)提印花稅么?研究開發(fā)費(fèi)用指的是哪個(gè)環(huán)節(jié)呢?
請(qǐng)問印花稅計(jì)稅依據(jù)是簽訂的合同金額(技術(shù)合同類),為什么有些說法是根據(jù)開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)來計(jì)算印花稅計(jì)稅依據(jù),與大數(shù)據(jù)有出入還會(huì)提示數(shù)據(jù)有誤,我這邊直接按合同金額沒問題的呀
家電以舊換新的財(cái)政補(bǔ)貼需要交增值稅企業(yè)所得稅嗎?
郭老師,經(jīng)營租賃是房租嗎,有的是9個(gè)點(diǎn),有的是5個(gè)點(diǎn),怎么分的
我們企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,從農(nóng)村流轉(zhuǎn)了土地,然后轉(zhuǎn)租給種植大戶,賺取中間差價(jià)。請(qǐng)問我需要交什么稅?如果需要交增值稅的話,銷售額能扣除付給村委會(huì)的租金嗎
一個(gè)人可以成立幾個(gè)個(gè)人獨(dú)資公司 有沒有規(guī)定?
企業(yè)的固定資產(chǎn)折舊中有裝修費(fèi),這個(gè)是可以的嘛?
老師,有一種情況是買的果果,買回來進(jìn)行銷售,果果是大貨車發(fā)出去的,老板要求核算每車發(fā)果果的成本,并且果果發(fā)出去的時(shí)候不曉得果子賣出去的價(jià)格,這種情況怎么核算成本啊 而且果子送到客戶手里,客戶還要對(duì)果子重量進(jìn)行扣損,扣損基本是老板這邊承擔(dān),現(xiàn)在老板要求核算每一車的成本,及時(shí)阻止他做沒有利潤的事情,這種怎么核算成本呀
老師同公司內(nèi)賬戶內(nèi)互轉(zhuǎn)需要附一張回單就可以還是得兩張回單
老師好!單位招待費(fèi)實(shí)際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報(bào)銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報(bào)銷費(fèi),那會(huì)計(jì)這塊他的保銷單上寫的5元招待費(fèi),后面付的8元的發(fā)票,就用這種報(bào)銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
微信掃碼加老師開通會(huì)員