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麻煩問一下,我們企業(yè)是小規(guī)模,我在報(bào)第二季度稅的時(shí)候填寫財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表因?yàn)闆]有帶出來,所以自己填的年初數(shù),但是我當(dāng)時(shí)把年初數(shù)看成期初數(shù),結(jié)果填錯了填成第一季度期末數(shù)了!現(xiàn)在報(bào)第三季度的稅才發(fā)現(xiàn)這個問題,麻煩問一下需不需要改?怎么改?
老師,我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一般納稅人,我21.4月有一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額期末余額為1228.5,但我21.5月和21.6月沒有開過票,所以附表四為零,就沒有顯示,但我21.7月有開票了,現(xiàn)在來申報(bào)時(shí)云彈出期初余額為0,那我這個要怎么進(jìn)行申報(bào)呢?在哪里可以進(jìn)行修改期初余額呢?
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
老師,增值稅申報(bào)附表4減免數(shù)據(jù)沒有實(shí)際抵扣,這種是每個月申報(bào)的時(shí)候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務(wù)費(fèi)440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報(bào)的時(shí)候又填了一個稅控服務(wù)費(fèi)280,等我這個月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
請問老師,以前的會計(jì)工資沒有計(jì)提,直接做費(fèi)用,所以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒有期初數(shù)的,在第三季度是我改成計(jì)提,現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值,但是只是7-9月的,請問一下我需要重新計(jì)算把前面6個月算起來加進(jìn)去嗎
老師,請問c如何理解!是不是他有資格辦只是沒辦,如果沒有資格的話房子買賣合同就無效是嗎
能給我發(fā)一下最新的增值稅和所得稅的稅負(fù)變嗎
老師 產(chǎn)業(yè)園優(yōu)惠百分之四的稅是怎么個意思
投保人個被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故。保險(xiǎn)訂立2年以上的,保險(xiǎn)人退不退現(xiàn)金價(jià)值??
計(jì)算第一個養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提具體怎么做?
老師您好!上個月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
中級經(jīng)濟(jì)法中的未全面履行出資義務(wù)和未盡出資義務(wù)的區(qū)別
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
您好,公司現(xiàn)在是非正常戶,要先去稅務(wù)局處理那三個月沒申報(bào)的問題,交罰款補(bǔ)申報(bào)后才能正常開票。這三個月確實(shí)沒進(jìn)項(xiàng)也沒銷項(xiàng),可以做零申報(bào),財(cái)報(bào)上期初數(shù)就填上期的期末數(shù),期末數(shù)和期初數(shù)填一樣的就行,因?yàn)檫@段時(shí)間沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,財(cái)務(wù)狀況沒變化。處理完這些后,你就能正常開票收那筆工程款了
現(xiàn)在法人在外地,我又不是公司的財(cái)務(wù),公司財(cái)務(wù)離職暫時(shí)沒有人員,現(xiàn)在這個老板叫我?guī)退僮饕幌?,現(xiàn)在法人也沒有賬號,我還得先幫他注冊賬號,再用法人賬號掃臉進(jìn)去申報(bào),我這逾期了是不是要到大廳補(bǔ)申報(bào),帶些什么去申報(bào)
?您好,需要先帶法人身份證原件、你的身份證原件、公司營業(yè)執(zhí)照副本、公章、法人授權(quán)委托書(寫明委托你辦理稅務(wù)事項(xiàng))去稅務(wù)局大廳,說明情況后辦理補(bǔ)申報(bào)和解除非正常戶手續(xù)。稅務(wù)局會幫你注冊法人賬號,然后你用法人賬號掃臉登錄電子稅務(wù)局進(jìn)行零申報(bào),申報(bào)完繳納罰款后就能正常開票了。如果法人確實(shí)無法到場,最好提前電話咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是否可以特殊處理,有些地方可能需要法人視頻確認(rèn)或其他補(bǔ)充材料
法人的注冊賬號我們自己弄,我先進(jìn)去看能不能申報(bào),如果可以就更好,如果不行就要跑稅務(wù)大廳去補(bǔ)申報(bào),這些補(bǔ)申報(bào)肯定是和稅務(wù)那邊溝通好的,是不是只需要帶先帶法人身份證原件、你的身份證原件、公司營業(yè)執(zhí)照副本、公章、法人授權(quán)委托書(寫明委托你辦理稅務(wù)事項(xiàng)),主要是現(xiàn)在法人的身份證原件不在當(dāng)?shù)?,也給不了我們。那怎么辦呢
?您好,如果法人身份證原件不在當(dāng)?shù)?,你可以先嘗試用電子營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行申報(bào),現(xiàn)在很多地方都支持電子營業(yè)執(zhí)照登錄系統(tǒng)。如果不行,你需要提前聯(lián)系稅務(wù)局說明情況,詢問是否可以用法人身份證復(fù)印件加上授權(quán)委托視頻或其他方式替代原件。有些稅務(wù)局在特殊情況下允許使用電子版身份證件加上法人手持身份證的照片或視頻來辦理。建議你先打電話給主管稅務(wù)局咨詢具體要求,因?yàn)楦鞯卣呖赡苡兴煌?