你好,按照你簽訂的技術(shù)合同為依據(jù)
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
就是建筑行業(yè)的這個(gè)印花稅是以什么為計(jì)稅依據(jù)的,它是按照構(gòu)件材料的那個(gè)購(gòu)銷合同的金額為計(jì)稅依據(jù)呢,還是按照這個(gè)工程的那個(gè)工程的那個(gè)合同項(xiàng)目為技術(shù)依據(jù)的呢,還是說(shuō)這兩種都要交印花稅。
老師,小規(guī)模核了技術(shù)合同印花稅按次交的,這個(gè)稅是用什么作為交稅依據(jù)呢,是銷項(xiàng)開票數(shù)據(jù)嗎,
老師,我想請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,申報(bào)印花稅的時(shí)候,為什么買賣合同的計(jì)稅依據(jù)是申報(bào)所屬期的不含稅收入呢?我沒(méi)弄明白的是,小規(guī)模納稅人的增值稅不是不可以抵扣的嗎?為什么要用不含稅收入作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)?
技術(shù)開發(fā)合同計(jì)提印花稅,就合同所載報(bào)酬金額的萬(wàn)分之三計(jì)稅貼花。研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)不作為計(jì)稅依據(jù)。但對(duì)合同約定按研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)一定比例作為報(bào)酬的。應(yīng)按一定比例的報(bào)酬金額計(jì)稅貼花。 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)研究開發(fā)費(fèi)用不算計(jì)提依據(jù)什么意思?什么費(fèi)用是研究開發(fā)費(fèi)用? 我司給客戶做藥品的“轉(zhuǎn)移研發(fā)”試驗(yàn),例如藥品A的技術(shù)合同金額是100萬(wàn),那我們不就是按照這100萬(wàn)計(jì)提印花稅么?研究開發(fā)費(fèi)用指的是哪個(gè)環(huán)節(jié)呢?
老師,民非組織提供應(yīng)稅服務(wù),為學(xué)生提供培訓(xùn)、志愿者服務(wù),交款人都是個(gè)人,這種情況需要交印花稅嗎
老師 房屋買賣需要交什么稅?贈(zèng)與的話需要交什么稅
各位老師大家好,我干會(huì)計(jì)多年,但是今年才考過(guò)初級(jí),我也四十 多歲了,有想考注會(huì)的想法,但是我不知道這個(gè)想法現(xiàn)實(shí)嗎,所以想請(qǐng)教一下老師們,以老師們的經(jīng)驗(yàn),有沒(méi)有四十多歲考注會(huì)的人呢,而且我學(xué)習(xí)的注會(huì)能去能去考中級(jí)嗎,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,
小規(guī)模季度申報(bào) 資產(chǎn)總額怎么算的
老師,你好,4月份有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),,購(gòu)入產(chǎn)品時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)用什么明細(xì)科目
請(qǐng)問(wèn)并單保函上的收貨人是和提單上一致,還是報(bào)關(guān)單上的收貨人一致
老師六七百元的運(yùn)輸費(fèi),沒(méi)發(fā)票,納稅調(diào)增嗎?不用代扣代繳個(gè)稅吧?
購(gòu)買的柴油,開票后對(duì)方紅沖了,又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票??!我還沒(méi)有入賬!是不是不需要做什么!不用管他就行!
并單保函上的收貨人和提單上的收貨人一樣嗎
老師好,預(yù)付的加油發(fā)票怎么記賬,是先記預(yù)付,然后后面加油的時(shí)候再下預(yù)付嗎
有什么優(yōu)惠政策嗎
小規(guī)模印花稅稅減半征收的