你好 你是要做 建賬出來嗎? 你盤點的所有科目是否有 盤點清楚 ; 因為正常的話是不會有差異金額的
實收資本的金額不能隨便調(diào)啊。他是不是應(yīng)該走走其他應(yīng)收應(yīng)付啊,或是當時發(fā)生業(yè)務(wù)時候所應(yīng)該相對應(yīng)的科目去調(diào)整。他怎么能用實收資本去調(diào)呢。我家用我家用友軟件兒那個人,他也是老會計,我跟他說他說你不能用實收資本調(diào)啊。后來我就問原來那個,他說你一個內(nèi)帳無所謂。完了我家不打財務(wù)報表,就是資產(chǎn)負債表和利潤表兒,他也不打。他說因為是內(nèi)賬也不用打,它就做到最后的記賬憑證,到這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)就完事兒了。
老師,做的內(nèi)帳,就幾個項目,您能不能說一下其中的關(guān)系,利潤,費用,應(yīng)收,應(yīng)付,資金,庫存,怎么能讓平衡
老師,怎么把出納的上月資金跟這月資金對起來,應(yīng)收應(yīng)付利潤費用,跟這兩個資金之間有什么關(guān)系?能不能詳細說一下,萬分謝謝
您好,我的老板每個月用銀行存款+現(xiàn)金+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款-費用 算 利潤,這樣對嗎?如果不能怎么跟他解釋?麻煩老師哈,我想盡快知道答案,他問了我好幾次了,我不知該怎么說
老師,做的老板項目內(nèi)帳,A項目借應(yīng)收帳款-張三68049貸銀行存款68049,68049元張三用到B項目了,B項目借管理費用68049貸其他應(yīng)付款—張三68049,(直接入股本金了)我現(xiàn)在A項目這邊做完了封賬了該怎么做賬才能平
老師,小型微利企業(yè)的判定標準:企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產(chǎn)負債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯(lián)系嗎?
不是建賬,是月底對帳,怎么跟老板證明帳是對的
?你好? ? 你們對賬的話 你們利潤? = 收入-成本-費用 -稅金來計算的。? ? ? ? ? ? ? 資產(chǎn)總額 =負債總額%2B所有者權(quán)益來計算的 ;? ? ??