你好,借銷售費(fèi)用--促銷費(fèi),貸應(yīng)付賬款

老師請(qǐng)問(wèn)2019年將資產(chǎn)的貨物贈(zèng)送給了客戶 做的分錄是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 我該怎么調(diào)賬呢
老師好,公司去年將自己公司外購(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,做賬做錯(cuò)了,分錄寫的借:銷售費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷售價(jià)非成本價(jià)),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
請(qǐng)問(wèn),老板墊付給產(chǎn)權(quán)交易所的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi),分錄怎么寫?貸其他應(yīng)付款-老板 借方是什么?算管理費(fèi)用還是成本?應(yīng)該是購(gòu)買未上市公司股東手上一部分的股權(quán)。當(dāng)時(shí)募集戶沒(méi)錢,老板墊付的錢。我現(xiàn)在只做創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的賬。
商貿(mào)企業(yè),買的茶葉當(dāng)做禮品送給客戶,錢還未付,請(qǐng)問(wèn)借貸分錄該怎么記?
公司購(gòu)買大米贈(zèng)送給客戶應(yīng)該怎樣做賬?之前入賬的時(shí)候忘記做視同銷售了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:業(yè)務(wù)及管理費(fèi)-宣傳用品費(fèi)2522.12,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額327.88,貸:銀行存款2850?,F(xiàn)在我想手工補(bǔ)計(jì)提銷項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么做賬?
老師麻煩問(wèn)一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無(wú)形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無(wú)形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)、1.2.2、購(gòu)買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,從2023年開(kāi)始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒(méi)有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過(guò)10年了)是否符合要求,如何說(shuō)明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過(guò)來(lái),她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場(chǎng)開(kāi)出的發(fā)票但公司自己未開(kāi)具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開(kāi)票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫(kù)存賬?
中秋國(guó)慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場(chǎng)開(kāi)票嗎,二手車市場(chǎng)開(kāi)了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開(kāi)
老師,你好,對(duì)于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用


這是企業(yè)非日?;顒?dòng)的支出,也是用的應(yīng)付賬款嗎?老師
你好,購(gòu)買商品可以用的
沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有付款,商貿(mào)企業(yè)可以在金蝶軟件上貸記其他應(yīng)付款嗎?
你好,是的,可以這樣處理