先把你的上面分錄沖了 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品 銷項(xiàng)稅額
公司購(gòu)買大米贈(zèng)送給客戶應(yīng)該怎樣做賬?之前入賬的時(shí)候忘記做視同銷售了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:業(yè)務(wù)及管理費(fèi)-宣傳用品費(fèi)2522.12,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額327.88,貸:銀行存款2850。現(xiàn)在我想手工補(bǔ)計(jì)提銷項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么做賬?
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶??蛻暨@個(gè)月付款了4468元??哿?332元是之前在客戶公司那購(gòu)買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫(kù)存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
你好老師。公司買了幾十部手機(jī)用來(lái)贈(zèng)送客戶。用于酒類的推廣。 這個(gè)在會(huì)計(jì)上如何做分錄 在稅法上又如何處理填報(bào)表 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 視同銷售明細(xì)表,里面填寫第三行和第13行。l 這個(gè)在會(huì)計(jì)上不做收入嗎,收入體現(xiàn)在哪里。 這樣的話增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表就會(huì)有差異,增值稅的收入和所得稅的收入不一致,系統(tǒng)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
有張普票,開票金額開錯(cuò)了多出來(lái)十幾塊錢,除了退回去重新開還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時(shí)納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無(wú)票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),,然后客戶買車有些我們會(huì)幫他買保險(xiǎn),老師那這個(gè)保險(xiǎn)收入怎么做賬?
老師,工商年報(bào)在哪里報(bào)?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費(fèi)用需要計(jì)入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里?急,請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答
咨詢費(fèi)發(fā)放需要什么流程?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下
印花稅可以按照開票金額申報(bào)嗎?是按照開具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢開了多少發(fā)票金額時(shí),在全量發(fā)票查詢→開具發(fā)票里邊統(tǒng)計(jì)出來(lái)的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開票情況概覽,藍(lán)字發(fā)票開具金額,顯示的本月統(tǒng)計(jì)開票金額不一致,哪個(gè)更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會(huì)有二手車過(guò)來(lái)抵扣新車的,但是二手車要過(guò)戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過(guò)戶費(fèi)怎么寫分錄
發(fā)工地人員工資不報(bào)個(gè)稅,會(huì)被預(yù)警嗎
就是說(shuō)這個(gè)銷售費(fèi)用的金額就是我購(gòu)入商品的價(jià)稅合計(jì)金額對(duì)嗎?借銷售費(fèi)用2850,貸庫(kù)存商品2522.12,貸銷項(xiàng)稅額327.88?
是的,您的理解完全正確