稅率是13%,填在附表2未開具發(fā)票列,第1行

承接上一條朋友圈: 企業(yè)為一般納稅人,公司18年從個(gè)人手里買了一輛車,實(shí)際款項(xiàng)100萬,從二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票100萬(未抵扣,進(jìn)成本了) 今年公司將18年買進(jìn)的車賣給個(gè)人,實(shí)際收款48萬,但從二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上是100萬, 問題1:二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報(bào)增值稅的依據(jù)(還是以本公司開出的增值稅發(fā)票為準(zhǔn))? 問題2:該車輛如要繳納增值稅應(yīng)該哪個(gè)稅率進(jìn)行繳納?
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當(dāng)時(shí)買進(jìn)來的二手車不能抵扣進(jìn)項(xiàng),是二手車市場給我們開具的發(fā)票,我們是21年買進(jìn)來的,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納
2016年公司在個(gè)人手上買了一臺(tái)車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
老師,向您咨詢一下,2016年公司在個(gè)人手上買了一臺(tái)車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
2022年,公司將自己使用過的小車(已抵扣13%的增值稅)賣給自己的另一家公司,通過二手車交易市場開出了“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,當(dāng)時(shí)公司沒有開增票,也沒有申報(bào)未開票收入,只做了固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在該怎么辦呢?可以補(bǔ)開發(fā)票嗎?
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?

