您好 已經(jīng)跨月了 應(yīng)該交稅 紅沖后稅金可以留后期繼續(xù)抵扣
向老師,我們有個(gè)客戶(hù),上月公司的人給他開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)忘了作廢了,本來(lái)是開(kāi)26萬(wàn),結(jié)果我今天登上稅控系統(tǒng)一看是120多萬(wàn),那現(xiàn)在咋處理啊,這不得交稅啊,這月把多開(kāi)的紅沖了還能把稅額給退回來(lái)嗎
老師,我們有個(gè)客戶(hù),上月公司的人給他開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)忘了作廢了,本來(lái)是開(kāi)26萬(wàn),結(jié)果我今天登上稅控系統(tǒng)一看是120多萬(wàn),那現(xiàn)在咋處理啊,這不得交稅啊,這月把多開(kāi)的紅沖了還能把稅額給退回來(lái)嗎
上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷(xiāo)售部,但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出,怎么還搞張票來(lái)?還說(shuō)以前都不用這樣的,說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師,我接了一個(gè)關(guān)于樹(shù)苗企業(yè)的賬,他3月份開(kāi)了200多萬(wàn)的發(fā)票,開(kāi)完后,給對(duì)方郵寄走了,對(duì)方的地址不對(duì),被退回來(lái)了,后來(lái)我們公司被停票了,沒(méi)辦法紅沖了,現(xiàn)在可以開(kāi)發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)用另外的公司開(kāi)過(guò)來(lái),現(xiàn)在不需要重開(kāi)了,這個(gè)業(yè)務(wù)如果想紅沖,怎么處理比較好,現(xiàn)在這個(gè)季度只有一筆90多萬(wàn)的業(yè)務(wù),這個(gè)公司是免稅的
老師您好,我們公司2月份開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,其中給一個(gè)人開(kāi)了1000萬(wàn),現(xiàn)在被稅務(wù)局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個(gè)人的一千萬(wàn)發(fā)票,我當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅,后來(lái)糧食賣(mài)出去又給對(duì)方公司開(kāi)了銷(xiāo)售專(zhuān)票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進(jìn)項(xiàng)稅就沒(méi)有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務(wù)局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒(méi)有其他方法
請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開(kāi)3萬(wàn),6月這個(gè)月開(kāi)12萬(wàn),需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門(mén)窗銷(xiāo)售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶(hù)送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
他們是小規(guī)模的,原本是不交稅的,以后每季度都不超45萬(wàn),不交稅的話這個(gè)多余的稅金會(huì)不會(huì)退回來(lái)啊
小規(guī)模納稅人那可以去稅務(wù)申請(qǐng)退稅的
嗯嗯,那我是要找去稅務(wù)局說(shuō)明情況,然后正常申報(bào)繳稅,交過(guò)之后再申請(qǐng)退稅嗎
先正常申報(bào)繳稅 次月開(kāi)具紅字發(fā)票后申報(bào)了 去稅務(wù)申請(qǐng)退稅
我是先要按照這120萬(wàn)繳稅,然后再申請(qǐng)退稅嗎,我的企業(yè)所得稅怎么處理啊
這一下120萬(wàn),一張成本發(fā)票都沒(méi)有,暫估可以暫估這么多嗎
先要按照這120萬(wàn)繳稅,然后再申請(qǐng)退稅 是要暫估成本費(fèi)用入賬 那工資之類(lèi)的也沒(méi)有嗎
工資類(lèi)有四個(gè)人,最多可以做2萬(wàn)的工資
那可以暫估成本費(fèi)用入賬