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老師,我們有個(gè)客戶(hù),上月公司的人給他開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)忘了作廢了,本來(lái)是開(kāi)26萬(wàn),結(jié)果我今天登上稅控系統(tǒng)一看是120多萬(wàn),那現(xiàn)在咋處理啊,這不得交稅啊,這月把多開(kāi)的紅沖了還能把稅額給退回來(lái)嗎

2021-07-08 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-08 20:54

您好 已經(jīng)跨月了 應(yīng)該交稅 紅沖后稅金可以留后期繼續(xù)抵扣

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快賬用戶(hù)6040 追問(wèn) 2021-07-08 21:03

他們是小規(guī)模的,原本是不交稅的,以后每季度都不超45萬(wàn),不交稅的話這個(gè)多余的稅金會(huì)不會(huì)退回來(lái)啊

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:05

小規(guī)模納稅人那可以去稅務(wù)申請(qǐng)退稅的

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快賬用戶(hù)6040 追問(wèn) 2021-07-08 21:09

嗯嗯,那我是要找去稅務(wù)局說(shuō)明情況,然后正常申報(bào)繳稅,交過(guò)之后再申請(qǐng)退稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:10

先正常申報(bào)繳稅 次月開(kāi)具紅字發(fā)票后申報(bào)了 去稅務(wù)申請(qǐng)退稅

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快賬用戶(hù)6040 追問(wèn) 2021-07-08 21:15

我是先要按照這120萬(wàn)繳稅,然后再申請(qǐng)退稅嗎,我的企業(yè)所得稅怎么處理啊

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快賬用戶(hù)6040 追問(wèn) 2021-07-08 21:16

這一下120萬(wàn),一張成本發(fā)票都沒(méi)有,暫估可以暫估這么多嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:44

先要按照這120萬(wàn)繳稅,然后再申請(qǐng)退稅 是要暫估成本費(fèi)用入賬 那工資之類(lèi)的也沒(méi)有嗎

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快賬用戶(hù)6040 追問(wèn) 2021-07-09 09:34

工資類(lèi)有四個(gè)人,最多可以做2萬(wàn)的工資

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齊紅老師 解答 2021-07-09 10:14

那可以暫估成本費(fèi)用入賬

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您好 已經(jīng)跨月了 應(yīng)該交稅 紅沖后稅金可以留后期繼續(xù)抵扣
2021-07-08
您好 已經(jīng)跨月了 應(yīng)該交稅 紅沖后稅金可以留后期繼續(xù)抵扣
2021-07-08
您好,很難說(shuō)的喔,而且稅局退稅,是需要局長(zhǎng)同意。
2022-01-13
不用,錯(cuò)票和紅票一起你自己留著,不用寄出,如果對(duì)方還需要重開(kāi),再開(kāi)對(duì)的發(fā)票
2021-12-17
同學(xué)你好!你這樣是對(duì)的,紅沖后按正確的重開(kāi)
2021-12-17
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