同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款。現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
老師,我接了一個(gè)關(guān)于樹苗企業(yè)的賬,他3月份開了200多萬的發(fā)票,開完后,給對(duì)方郵寄走了,對(duì)方的地址不對(duì),被退回來了,后來我們公司被停票了,沒辦法紅沖了,現(xiàn)在可以開發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)用另外的公司開過來,現(xiàn)在不需要重開了,這個(gè)業(yè)務(wù)如果想紅沖,怎么處理比較好,現(xiàn)在這個(gè)季度只有一筆90多萬的業(yè)務(wù),這個(gè)公司是免稅的
請(qǐng)教一下老師:針對(duì)去年12月份開了張票給一家醫(yī)院,但是由于對(duì)方報(bào)賬走流程時(shí)間比較久,到了3月底報(bào)賬流程還沒走完,就過了對(duì)方單位規(guī)定的跨年發(fā)票的報(bào)賬時(shí)間。后與對(duì)方財(cái)務(wù)溝通后對(duì)方表示該票已經(jīng)過了第一季度無法報(bào)銷,需退回重開,這種我是不是只能沖紅重開了嗎?當(dāng)時(shí)開的1%的票,我現(xiàn)在是沖紅后繼續(xù)開一個(gè)點(diǎn)給對(duì)方嗎
老師您好,請(qǐng)問一下: 我公司2018年開出一張發(fā)票給對(duì)方單位,后來這個(gè)項(xiàng)目不通過取消了,對(duì)方2018年的時(shí)候就把發(fā)票聯(lián)退回來了,但我司以前的財(cái)務(wù)沒有做紅沖處理,所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師你好,我想問下,4月份申報(bào)并繳費(fèi)了第一季度的稅費(fèi),憑證應(yīng)該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個(gè)員工不愿意交社保,這種個(gè)稅報(bào)了之后怎么弄,后期查會(huì)不會(huì)讓補(bǔ)社保
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中的增值稅都計(jì)入入賬價(jià)值嗎
購置了財(cái)務(wù)軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開始的業(yè)務(wù)不多,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些,比如客戶還有供應(yīng)商,還有涉及的明細(xì)科目,能在開始錄以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時(shí)直接選擇,還是說要根據(jù)時(shí)期來陸續(xù)增加?
增值稅是要每個(gè)月開展業(yè)務(wù)的時(shí)候就得記賬上還是下個(gè)月扣稅的時(shí)候記賬上?
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這樣這個(gè)季度就是負(fù)數(shù)了,我報(bào)稅有困難嗎
沒事 開通負(fù)數(shù)申報(bào)就行了