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向老師,我們有個客戶,上月公司的人給他開票開錯忘了作廢了,本來是開26萬,結(jié)果我今天登上稅控系統(tǒng)一看是120多萬,那現(xiàn)在咋處理啊,這不得交稅啊,這月把多開的紅沖了還能把稅額給退回來嗎

2021-07-08 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 20:54

您好 已經(jīng)跨月了 應(yīng)該交稅 紅沖后稅金可以留后期繼續(xù)抵扣

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快賬用戶3798 追問 2021-07-08 20:57

他們是小規(guī)模的,原本是不應(yīng)該繳稅的,那以后都不超45萬不需要繳稅了怎么辦啊

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快賬用戶3798 追問 2021-07-08 20:58

還有就是他們也沒有成本發(fā)票,這也要報企業(yè)所得稅怎么辦啊

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:05

小規(guī)模納稅人那可以去稅務(wù)申請退稅的 可以暫估成本費用入賬

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快賬用戶3798 追問 2021-07-08 21:07

他120萬的收入,什么發(fā)票都沒有,不交企業(yè)所得稅的話,我可以給他暫估110多萬的成本嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:07

本來26萬也沒有任何成本嗎

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快賬用戶3798 追問 2021-07-08 21:07

這個月暫估那么多,那下個月發(fā)票紅沖的話這個暫估的成本怎么處理啊

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快賬用戶3798 追問 2021-07-08 21:08

暫估成本的分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:08

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 下個月把這個分錄紅沖啊

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快賬用戶3798 追問 2021-07-08 21:10

這個戶是剛注冊的營業(yè)執(zhí)照,什么都沒有,剛買了發(fā)票就開了120萬的發(fā)票,本來是有用的發(fā)票是26萬,結(jié)果開錯忘了作廢了,沒有成本發(fā)票,沒有費用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:11

那就只好按上面的操作了

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快賬用戶3798 追問 2021-07-08 21:45

老師,個體戶和小規(guī)模有什么區(qū)別啊

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齊紅老師 解答 2021-07-08 21:48

個體戶是單位形式 小規(guī)模納稅人是納稅人身份 不是一個類型 個體戶可以是小規(guī)模納稅人

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