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抵扣了的進項發(fā)票要求紅沖,購買方在報稅和做賬時應該如何處理

2021-07-08 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 13:50

同學你好,申報時做進項轉出處理; 賬務沖減增值稅的進項稅額;

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同學你好,申報時做進項轉出處理; 賬務沖減增值稅的進項稅額;
2021-07-08
你好借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款,負數(shù) 進項稅額轉出
2021-07-20
你好,現(xiàn)在發(fā)票紅沖了,做之前購進的分錄的相反分錄金額正數(shù),或者相同分錄金額負數(shù)
2020-09-23
您好,原分錄紅沖 借:固定資產(chǎn)(負)貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出(正) 其他應付款(負) 報稅我們在附表二第20行進項稅轉出
2025-01-03
你好在12月份進項轉出就可以的。
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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