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買電腦收到一張專票,被對方紅沖(紅沖的時候?qū)Ψ接玫氖瞧掌?,此時該專票的進(jìn)項稅額被系統(tǒng)計算在內(nèi),已經(jīng)被抵扣,該如何做賬和報稅。

2025-01-03 21:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-03 21:18

您好,原分錄紅沖 借:固定資產(chǎn)(負(fù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出(正) 其他應(yīng)付款(負(fù)) 報稅我們在附表二第20行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1990 追問 2025-01-03 21:20

該筆交易還未記賬,可以不記賬嗎,只做稅務(wù)處理。是10月份發(fā)生的,可以在這個月報稅轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-03 21:23

您好,當(dāng)然可以的,不入賬也沒有賬可紅沖 1.15日前申報時轉(zhuǎn)出是可以的

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快賬用戶1990 追問 2025-01-03 21:29

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-03 21:31

?朋友您好,祝您工作順利 !萬事如意! ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

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您好,原分錄紅沖 借:固定資產(chǎn)(負(fù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出(正) 其他應(yīng)付款(負(fù)) 報稅我們在附表二第20行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2025-01-03
你好,已經(jīng)報銷了按無票支出處理,匯算時做納稅調(diào)整就是了。
2024-03-08
您好,這個的話這個月保稅,是沖掉這個稅款就行,然后重開的話是可以抵扣上個月的
2024-09-11
您好,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,同時沖減原先的費(fèi)用 申報表填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
你好,將原憑證沖回,再做新的發(fā)票憑證。
2019-09-08
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