你好,現(xiàn)在發(fā)票紅沖了,做之前購進(jìn)的分錄的相反分錄金額正數(shù),或者相同分錄金額負(fù)數(shù)
我們是購買方,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,但是現(xiàn)在發(fā)票紅沖了,賬務(wù)處理怎么做呢
老師,我們的購買方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,他們現(xiàn)在想沖紅發(fā)票,但是他們不配合開紅字發(fā)票信息表,非逼著我們開紅字發(fā)票,現(xiàn)在怎么辦呀?
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做啦退稅勾選,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,需紅沖怎么處理,我是購買方
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
做負(fù)數(shù)分錄,直接為 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)),不需要進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出嗎
你好,購進(jìn)的時候是進(jìn)項(xiàng)稅額,那么紅沖就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了也沒有影響嗎,直接紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,是的,沒有影響的。 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票直接紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額就是了
謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝