你好,可以沖你的收入的,然后你的增值稅也可以退回來。

物業(yè)公司,一月份收取全年停車費,在下半年業(yè)主需要退停車費,之前收取是 借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費—增值稅 退回業(yè)主停車費 借:營業(yè)費用—停車費 貸:現(xiàn)金 請問這樣做對嗎
張四給李四,李五,王紅交停車費2000元含稅價(1個銀行回單金額2000元)21年全年的,每個人為600元,問可以借預(yù)收賬款2000貸主營業(yè)務(wù)收入1904.76貸,應(yīng)交稅費\\增值稅95.24嗎,放車一筆記可以嗎
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應(yīng)交稅費增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
物業(yè)公司,贈送業(yè)主物業(yè)費記賬為 借:應(yīng)收賬款 -100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100,對嗎?第二個月做賬時發(fā)現(xiàn)贈送的100里面有60是停車費,那賬務(wù)需要怎么調(diào)整呢?
電商廣告費過高,所得稅調(diào)增導(dǎo)致利潤虛高的問題能解決嗎
事業(yè)單位本年收益科目借方和貸方記的什么?
做辦公費是不是不合理,應(yīng)該計入什么科目
老師,請問一下,個體戶的經(jīng)營者自己有機器設(shè)備,租賃給某公司項目部使用,開具發(fā)票按設(shè)備租賃開具,稅率也是1%嗎?他是核定征收的個體戶,這樣有沒有問題?
提問,老師,租賃公司開具租車費,這個租賃公司的營業(yè)執(zhí)照里需要有標(biāo)明汽車租賃嗎?如果寫了建筑工程機械與設(shè)備經(jīng)營租賃可以嗎?租用的是小汽車
老師你好,城鎮(zhèn)土地使用稅多久計提一次,怎么交
你好老師, 受益所有人信息備案,公司是另一個公司100%投資的,這個受益人填什么?填投資公司的法人信息嗎?還是股東信息?
老師你好,我們是做培訓(xùn)的,我開發(fā)票是開技術(shù),服務(wù),還是現(xiàn)代服務(wù)呢
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)推送如圖片這種情況,是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎?那么我想問一下,轉(zhuǎn)內(nèi)銷金額是按照稅務(wù)系統(tǒng)給的金額嗎,還是自己按照報關(guān)單自己計算FOB價
老師你好,現(xiàn)在可以報11月份的個稅嗎
老師收入未超過起征點,所以增值稅不用繳納,那您看我走的營業(yè)費用可以嗎
老師那我上個季度走的是營業(yè)費用如何調(diào)整呢
你好 不影響繳稅的可以
那我還需要沖回做一下分錄嗎 借:營業(yè)收入負數(shù) 借:應(yīng)交稅費增值稅負數(shù) 貸:營業(yè)費用負數(shù)
你做了營業(yè)費用就不要做純收入的。
您的意思是說還是按照之前那樣不用調(diào)整 直接走營業(yè)費用就行是嗎
是的,是的,是這么做的。
好的謝謝您
不用客氣,工作愉快。