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老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費(fèi)100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費(fèi)200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費(fèi)共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費(fèi)14.29,就是不每天提稅費(fèi),最后再出張憑證提稅費(fèi),這樣可以嗎?

2022-06-27 00:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 02:46

你好,到月底再一次性計算稅額也可以的。

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齊紅老師 解答 2022-06-27 06:56

如果已經(jīng)明確,麻煩給我五星好評

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快賬用戶3810 追問 2022-06-27 07:13

老師,就是不用做賬時就價稅分離,月底在做一次也可以嗎?這樣會不會不平?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 17:47

你好,月底再價稅分離出來,會平的,一樣的

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你好,到月底再一次性計算稅額也可以的。
2022-06-27
同學(xué)你好 你有成本就可以結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-11
3月再做以下分錄 借:財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-100*0.5 貸:應(yīng)收賬款-出口-100*0.5 20200331調(diào)匯分錄就不需要了
2020-04-25
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅 存銀行時,借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個稅要交,交這個稅時減成本費(fèi)用就用發(fā)票了
2020-12-19
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費(fèi)用工資里面的 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
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