之前分錄是怎么做的?
老師,我上個月交了半年的物業(yè)管理費,沒有取得發(fā)票,只有收票,發(fā)票這個月才能拿到,請問這個賬務(wù)怎么處理
老師,去年7月份我們公司繳納了物業(yè)管理費,沒有收到發(fā)票,當(dāng)時計入了 預(yù)付賬款-物業(yè)費 如果一直沒有收到發(fā)票,這個預(yù)付賬款一直這樣掛著,有沒有問題?或者我應(yīng)該怎么處理?
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
還沒做,這個月不是要做上個月的賬了嗎?
借管理費用,貸銀行存款。
現(xiàn)在只有收據(jù)是這么做,發(fā)票到了怎么做呢
借其他應(yīng)付款貸管理費用,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
老師,您能講具體些嗎?
你好,借其他應(yīng)付款貸管理費用,這個不明白嗎?
這個是只有收據(jù)沒有發(fā)票時的對嗎
你好,不是的,這個是紅沖收據(jù)的分錄。
管理費用在貸方了,沒有再借方
老師,你幫我看一下我理解的可對,未到票時 摘要:暫估物業(yè)費 借:管理費用—物業(yè)費 貸:銀行存款—某某銀行。
收到票時紅沖暫估憑證,再根據(jù)發(fā)票填一張憑證
是的,可以這么做的。
老師,根據(jù)發(fā)票填的憑證分錄為:摘要:公司租房物業(yè)費借:管理費用—物業(yè)費 貸:銀行存款—某某銀行。對嗎?
你好,你支付了兩次啊。
沒有啊,不是先把暫估的紅沖了重新填了一張嗎?
那你紅沖的分錄呢,沒有寫啊。
老師,我也可以先做往來借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 到票時 借管理費用貸:預(yù)付賬款可以嗎
這個好像簡單些
好是的,可以這么做的,也可以這么做。
老師,我還付了一個半年的房租,性質(zhì)也是差不多,也是先提供收據(jù),后期補上發(fā)票
請問賬務(wù)處理怎么做?
借預(yù)付賬款貸銀行存款到期的時候,按月分?jǐn)偨韫芾碣M用貸預(yù)付賬款發(fā)票,到了借預(yù)付賬款貸管理費用借管理費用貸預(yù)付賬款。