你好是的,是這樣做,是的
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請(qǐng)老師指教
收到科目余額表,只有余額才沒(méi)有發(fā)生額,本年累計(jì),可以把余額錄入到期初,正常往下記就行是吧
老師,剛到一家小規(guī)模公司,前會(huì)計(jì)走了1個(gè)多月,沒(méi)有套賬,只有科目余額表,中期建賬就用前個(gè)月科目余額表各科目余額的期末余額做我現(xiàn)在期初余額做賬,可以嗎?需要本年累計(jì)嗎?
前任會(huì)計(jì)發(fā)了21年的科目余額表,里面有期初余額,本期借貸方發(fā)生額,期末余額,沒(méi)有本年累計(jì)發(fā)生額,我憑她的這個(gè)科目余額表導(dǎo)到我的財(cái)務(wù)軟件里,能繼續(xù)建賬做賬嗎?還是一定要她把本年累計(jì)發(fā)給我才可以
請(qǐng)問(wèn)老師年中建賬,期初余額錄入的是科目余額表中的期末余額是吧?資產(chǎn),負(fù)責(zé),所有者權(quán)益本年累計(jì)發(fā)生額的借方和貸方也都要錄入是吧?謝謝老師!
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
錄入期初數(shù)據(jù),不是必須錄入發(fā)生額和累計(jì)額是吧,只有余額的時(shí)候可以只錄入余額,最好是有發(fā)生額和累計(jì)額
這個(gè)沒(méi)有可以不需要輸入,是的,這個(gè)最好是有,要是之前有話,
好的謝謝
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了