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請教一下有木有知道增值稅加計(jì)抵減10%那個(gè)政策的,如果單位有留抵稅額,不用交稅,加計(jì)抵減時(shí)怎么做賬務(wù)處理????

2021-06-30 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-30 09:35

你好? 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:其他收益?

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你好不需要做賬,實(shí)際抵減掉再做 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入? -加計(jì)抵減
2021-07-01
你好? 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:其他收益?
2021-06-30
是的,交稅抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 其他收益
2022-07-12
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-04-07
需要的借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
2024-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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