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老師,我2021年現(xiàn)代服務(wù)適用加計抵減政策,當(dāng)時2021年末進(jìn)項稅有留抵,加計部分有余額!等2022,2023年不符合政策了,不適用現(xiàn)代服務(wù)加計10%抵減了,我這個月報稅有增值稅要交,但電子稅務(wù)局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分,是否可以用

2023-03-15 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 12:24

同學(xué)你好 這個可以的

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同學(xué)你好 這個可以的
2023-03-15
你好 之前的不允許你們抵扣了嗎
2021-03-22
學(xué)員你好,就是在你認(rèn)證的增值稅進(jìn)項稅額的基礎(chǔ)上可以加計扣除15%
2022-11-11
你好,是的 填寫附表四就可以享受的。首先要填寫加計抵減聲明
2021-03-18
您好,只有一種業(yè)務(wù)的話,看公司的行業(yè)類別是什么是否符合,如果符合,去電子稅務(wù)局填寫一個加計扣除聲明,每個月做賬報稅按照所屬的行業(yè),適用10%或者15%加計扣除即可
2021-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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