開出發(fā)票一方,不管專票還是普票,都是需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的
老師問下就是收入的話 開普通發(fā)票,記賬收入銷項(xiàng)怎么還需要記應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?不是全記收入里面嗎?
小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生普票收入,分錄怎么記,要分開記主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))嗎?還是價(jià)稅合計(jì)記入主營業(yè)務(wù)收入呢?
老師您好我想問一下增值稅免稅的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還用寫嗎,是不是直接就是多少收入就記多少收入呀,不記稅費(fèi)了
您好,老師。請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)類,開的普通發(fā)票,銷項(xiàng)記賬憑證寫了應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)普通發(fā)票是這樣登記的嗎?普通發(fā)票需要交增值稅?
老師 小規(guī)模納稅人 開的普票1個(gè)點(diǎn)的稅 記賬的時(shí)候怎么記呢 是直接記含稅收入還是?如果記銷項(xiàng)稅額的話 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn) 實(shí)際不超30萬不需要繳稅
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對(duì)往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對(duì)公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來說,這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說,他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過渡科目,請(qǐng)問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
信用卡存款是包括企業(yè)注冊(cè)的企業(yè)信用卡(可透支額度)和發(fā)放給員工的福利卡(預(yù)先存入)嗎
開業(yè)購買的機(jī)器已在使用,付了一半的款,供應(yīng)商未開票,要做驗(yàn)收入庫嗎
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這樣啊,我沒有具體做到財(cái)務(wù)上所以不是很懂,如果這樣的話到時(shí)候如果要銷項(xiàng)認(rèn)證的話這個(gè)是不是不用認(rèn)證因?yàn)橐膊荒艿挚郯。?
可以的,開出普票的銷項(xiàng)稅,也可以用取得的專票的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
是這樣嗎,之前一直以為這個(gè)普票是做費(fèi)用的,不知道這銷項(xiàng)普票還可以認(rèn)證作為銷項(xiàng)稅額抵扣,我一直認(rèn)為是專票銷項(xiàng)減去專票進(jìn)銷才可以的,
你是開出去普通發(fā)票撒,開出普票是要確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅的額
那就是說只要是單位開出的普票都是要認(rèn)證作為銷項(xiàng)稅額是么?交稅的話不管是普票還是專票兩者合計(jì)起來減去進(jìn)行專票就是應(yīng)交稅額是么?
是的,你的理解是對(duì)的
謝謝老師,一直也不太敢涉足會(huì)計(jì)里面,生怕哪里有閃失,一直都小心翼翼。
好的,客氣,幫到你就好,剛開始都是這樣的