同學(xué)你好 小規(guī)模三個(gè)點(diǎn)的普票是免稅的
一般納稅人給小規(guī)模公司開普通發(fā)票,能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如何做賬,銷項(xiàng)稅是不是全額交?開了40萬普票,稅率9%. 需要交多少增值稅。
老師,你好。我們公司是小規(guī)模。我們專票和普票都會(huì)開,普票 的增值稅是通過應(yīng)交增值稅來記賬的,但是現(xiàn)在軟件的應(yīng)交增值稅是二級(jí)科目(下面還有三級(jí)科目),我選不起來。我為了區(qū)分后期普票與專票的銷項(xiàng),我加了個(gè)三級(jí)科目(應(yīng)交增值稅普通發(fā)票)。這樣行嗎
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,開增值稅普通發(fā)票,開的發(fā)票有作廢的和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的,這個(gè)發(fā)票該怎么做賬?
老師問下就是收入的話 開普通發(fā)票,記賬收入銷項(xiàng)怎么還需要記應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?不是全記收入里面嗎?
你好老師,一般納稅人開普通發(fā)票需要交稅嗎?這次來了一張1160元的普票,稅額為133.5元,這個(gè)增值稅必須要交嗎?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
是21年開錯(cuò)了一個(gè)發(fā)票,今年紅沖的。
一張紅沖的,一張藍(lán)字
普票不是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣一說嘛
為什么會(huì)有憑證銷項(xiàng)稅
同學(xué)你好 小規(guī)模的去年是有的
去年的話那就是小規(guī)模開普票,還是和一般納稅人開專票一樣的處理方式。只是不超的話,不用繳稅是吧
小規(guī)模納稅人普票也是需要寫銷項(xiàng)稅額的是嗎
那就是她的記錄是沒錯(cuò)的,是吧
同學(xué)你好 不需要寫三級(jí)科目的
如果銷售收入按著以前的季30萬,不到的話,應(yīng)交稅費(fèi)這邊就轉(zhuǎn)到登記營業(yè)外嗎
你好,如果小規(guī)模納稅人開專票的話,必須寫三級(jí)科目是嗎?如果普票不能寫三級(jí)科目是嗎?
同學(xué)你好 對的 不交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外
老師,還有件事??吹剿麄儠?huì)計(jì)記錄的,因?yàn)閹齑娆F(xiàn)金金額較大(現(xiàn)金發(fā)工資等),他把現(xiàn)金轉(zhuǎn)到了法人名下。這樣法人名下其他應(yīng)收款比較多,也會(huì)有其他應(yīng)付款(可能法人借給公司的款),這樣余額還有幾十萬。另外欠另一個(gè)人其他應(yīng)付款幾十萬。她用法人的其他應(yīng)收款,沖了另一個(gè)人的其他應(yīng)付款,意思是法人還回來,付給了另一個(gè)人,或者法人直接付給了另一個(gè)人。這樣,調(diào)整是否可以。需要什么證據(jù)?怎么樣調(diào)整比較好?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 但是需要回單的
如果只是會(huì)計(jì)單據(jù)這樣直接調(diào)了,沒有單據(jù)的話,不行把
同學(xué)你好 是的 需要有回單才可以
好的,謝謝!如果是有三方協(xié)議呢?這個(gè)款直接法人轉(zhuǎn)給了另一個(gè)人的話,簽個(gè)三方協(xié)議可不可以?
同學(xué)你好 那你協(xié)議也是附件呀
就是必須要付款記錄是吧
同學(xué)你好 對的 銀行都有回單
如果收到其他應(yīng)收款法人的30萬,是現(xiàn)金收入,直接現(xiàn)金付給另一個(gè)人呢?這樣沒有回單
同學(xué)你好 讓他給你寫個(gè)收據(jù) 但是大金額的盡量不要現(xiàn)金