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Q

您好,老師。請教一下,小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)類,開的普通發(fā)票,銷項(xiàng)記賬憑證寫了應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)普通發(fā)票是這樣登記的嗎?普通發(fā)票需要交增值稅?

2022-11-16 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-16 14:00

同學(xué)你好 小規(guī)模三個(gè)點(diǎn)的普票是免稅的

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:03

是21年開錯(cuò)了一個(gè)發(fā)票,今年紅沖的。

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:04

一張紅沖的,一張藍(lán)字

一張紅沖的,一張藍(lán)字
一張紅沖的,一張藍(lán)字
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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:05

普票不是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣一說嘛

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:06

為什么會(huì)有憑證銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-11-16 14:14

同學(xué)你好 小規(guī)模的去年是有的

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:16

去年的話那就是小規(guī)模開普票,還是和一般納稅人開專票一樣的處理方式。只是不超的話,不用繳稅是吧

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:19

小規(guī)模納稅人普票也是需要寫銷項(xiàng)稅額的是嗎

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:30

那就是她的記錄是沒錯(cuò)的,是吧

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齊紅老師 解答 2022-11-16 14:30

同學(xué)你好 不需要寫三級(jí)科目的

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:33

如果銷售收入按著以前的季30萬,不到的話,應(yīng)交稅費(fèi)這邊就轉(zhuǎn)到登記營業(yè)外嗎

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:36

你好,如果小規(guī)模納稅人開專票的話,必須寫三級(jí)科目是嗎?如果普票不能寫三級(jí)科目是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 14:40

同學(xué)你好 對的 不交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:45

老師,還有件事??吹剿麄儠?huì)計(jì)記錄的,因?yàn)閹齑娆F(xiàn)金金額較大(現(xiàn)金發(fā)工資等),他把現(xiàn)金轉(zhuǎn)到了法人名下。這樣法人名下其他應(yīng)收款比較多,也會(huì)有其他應(yīng)付款(可能法人借給公司的款),這樣余額還有幾十萬。另外欠另一個(gè)人其他應(yīng)付款幾十萬。她用法人的其他應(yīng)收款,沖了另一個(gè)人的其他應(yīng)付款,意思是法人還回來,付給了另一個(gè)人,或者法人直接付給了另一個(gè)人。這樣,調(diào)整是否可以。需要什么證據(jù)?怎么樣調(diào)整比較好?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 14:51

同學(xué)你好 這個(gè)可以的 但是需要回單的

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 14:53

如果只是會(huì)計(jì)單據(jù)這樣直接調(diào)了,沒有單據(jù)的話,不行把

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齊紅老師 解答 2022-11-16 15:05

同學(xué)你好 是的 需要有回單才可以

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 15:06

好的,謝謝!如果是有三方協(xié)議呢?這個(gè)款直接法人轉(zhuǎn)給了另一個(gè)人的話,簽個(gè)三方協(xié)議可不可以?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 15:11

同學(xué)你好 那你協(xié)議也是附件呀

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 15:12

就是必須要付款記錄是吧

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齊紅老師 解答 2022-11-16 15:20

同學(xué)你好 對的 銀行都有回單

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快賬用戶3597 追問 2022-11-16 15:22

如果收到其他應(yīng)收款法人的30萬,是現(xiàn)金收入,直接現(xiàn)金付給另一個(gè)人呢?這樣沒有回單

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齊紅老師 解答 2022-11-16 15:29

同學(xué)你好 讓他給你寫個(gè)收據(jù) 但是大金額的盡量不要現(xiàn)金

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同學(xué)你好 小規(guī)模三個(gè)點(diǎn)的普票是免稅的
2022-11-16
你好是的,需要交,如果季度45萬,普通發(fā)票免增值稅。
2021-06-07
你好 可以這么做的
2020-09-04
您好 銷貨方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅額跟開具專用發(fā)票一樣計(jì)算
2020-07-21
你好,沒錯(cuò),是需要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額的。
2023-01-09
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