你好,如果你的發(fā)票帶著稅率的都是價(jià)稅分開,選擇第一種。
老師小規(guī)模做賬做收入時(shí),還用價(jià)稅分離嗎。我開了11.5萬(wàn)的普票。分錄是 借:應(yīng)收帳款11.5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_營(yíng)業(yè)收入11.5萬(wàn)還是 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_營(yíng)業(yè)收入113861.39 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1138.61 哪個(gè)對(duì)呢
小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生普票收入,分錄怎么記,要分開記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))嗎?還是價(jià)稅合計(jì)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開發(fā)票是收入,但是稅率是*怎么做分錄? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 需要記應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
老師,小規(guī)模納稅人開出發(fā)票記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還記應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
季度不超過(guò)45萬(wàn),不需要繳納增值稅的,把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。