你好這個是要寄應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅的,你最終不用交稅的時候轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,不需要繳納增值稅,但是開有發(fā)票,發(fā)票上得稅額也已經(jīng)貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,到月末的時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個銷項稅
老師問下就是收入的話 開普通發(fā)票,記賬收入銷項怎么還需要記應(yīng)交增值稅銷項稅額呢?不是全記收入里面嗎?
老師,小規(guī)模納稅的人稅金,記賬的分錄怎么寫,繳納稅金的分錄怎么寫,還有就是,開的普票不交稅的稅金,是記入營業(yè)外收入嗎,到季報的時候怎么處理,
內(nèi)賬——一般納稅人銷售收入11萬元(含稅),正常價格是10萬,開票加10個點,那么記賬的時候?qū)嶋H銷售產(chǎn)品收入是不是10萬,另外1萬記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額
老師 小規(guī)模納稅人 開的普票1個點的稅 記賬的時候怎么記呢 是直接記含稅收入還是?
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢