借應交稅費應交增值稅銷項4 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅4 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3 貸應交稅費應交增值稅進項3 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,1 貸應交稅費,未交增值稅1
請教本月銷項稅5萬,進項3萬,月末會計分錄怎么處理?
請問5月進項稅額3萬,5月抵了銷項稅額4萬,怎么寫會計分錄
留底稅額5萬,銷項稅額35萬,進項4萬,35?5?4=26萬。分錄怎么寫?需要把留底稅額科目做上去嗎?
老師 假如這月銷項稅額5萬 進項稅額3萬 紅沖發(fā)票稅額1萬 月末結轉稅金 分錄怎么寫
請教老師 比如 9月共進項稅額有5萬 本月銷項稅額3萬 勾選進項稅額2成5 那本月需繳納增值稅5千, 分錄怎么做
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應付工資(實發(fā)部分) 其他應收款(個人承擔社保,公積金) 應交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務收入1280怎么計算出來的
出口貿易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們日??颇孔鲐洿M。那實際應該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務費