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老師 假如這月銷項(xiàng)稅額5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn) 紅沖發(fā)票稅額1萬(wàn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄怎么寫

2021-11-22 23:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-22 23:20

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 5 -1-3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 5 -1-3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1
2021-11-22
借銷項(xiàng)稅額2 轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸進(jìn)項(xiàng)稅額3 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借未交增值稅9000 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅9000
2021-10-02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,1 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅1
2021-06-28
你好; 比如? ? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2022-11-07
你好,可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-05-29
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