借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 5 -1-3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1
請(qǐng)問5月進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn),5月抵了銷項(xiàng)稅額4萬(wàn),怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,9月份銷項(xiàng)稅額2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
老師 假如這月銷項(xiàng)稅額5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn) 紅沖發(fā)票稅額1萬(wàn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄怎么寫
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額需要寫分錄嗎,例如進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn),銷項(xiàng)稅額3萬(wàn)這樣
請(qǐng)問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額,月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:進(jìn)項(xiàng)稅額120萬(wàn),銷項(xiàng)稅額100萬(wàn)。
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么