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Q

請問老師,去年支付勞務(wù)費用,對方未開票來,今年如果對方開票來給我們,怎么做賬呢?

2021-06-28 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-28 10:00

你好這個之前做沒?沒有做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款等,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6392 追問 2021-06-28 10:01

去年的已經(jīng)做了成本了,今年的還沒有入成本

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齊紅老師 解答 2021-06-28 10:09

你好這個有沒有差額這個,沒有差額,可以直接發(fā)票貼之前成本后面就可以

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快賬用戶6392 追問 2021-06-28 10:10

你好沒有差額,但是成本是去年就做的了,今年開來的發(fā)票還可以拿去貼在去年的成本后面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-28 10:11

可以這個是可以的,可以貼之前后面,

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快賬用戶6392 追問 2021-06-28 10:13

那老師,我今年的勞務(wù)費還沒入成本,是不是可以開來的發(fā)票直接做成本了

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齊紅老師 解答 2021-06-28 10:25

你好,可以的,也可以先暫估,后續(xù)取得發(fā)票也可以

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你好這個之前做沒?沒有做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款等,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021-06-28
金額小的話,直接在收到發(fā)票的當期做賬就可以了
2021-12-23
之前的分錄是怎么做的?借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-11-19
要是這個金額沒有差異,把發(fā)票直接貼在原來費用分錄的后面就行。
2024-01-19
您好,去年到貨就暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付 收到發(fā)票先紅沖 借:原材料(負) 貸:應(yīng)付(負) 再按發(fā)票做分錄 借:原材料 進項 貸:應(yīng)付
2024-03-31
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