你好,那你之前怎么做的?
之前好幾個(gè)月,老板用私人賬號(hào)付款了一些款項(xiàng),現(xiàn)在對(duì)方開了發(fā)票過來了,請(qǐng)問我要怎么做賬???公戶都沒有這些付款的流水!
老師好,我們公司兩年前支付給一家公司服務(wù)費(fèi),一直到現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,我們要發(fā)票對(duì)方說兩年前的事情了,現(xiàn)在不給開,我們?cè)趺醋鲑~呢?
好幾年前對(duì)公支付的賬款票對(duì)方不會(huì)給我們開過來了,請(qǐng)問要怎么做賬?
請(qǐng)問老師供應(yīng)商發(fā)對(duì)賬函過來余額對(duì)不起來,對(duì)方是應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)2113.41,我們是應(yīng)付賬款2756,但是又查不出哪里錯(cuò)誤,之前會(huì)計(jì)說好像是好幾年前的事了這幾年做的都對(duì)的,查不出原因不能做壞賬損失嗎?
老師,我公司有幾筆幾年前付的款,對(duì)方一直都不開票過來,現(xiàn)在聯(lián)系不上了,開不了票過來,請(qǐng)問這幾筆款怎么處理呢?
簡(jiǎn)單點(diǎn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。借:信用價(jià)值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個(gè)具體科目變動(dòng),最后利潤(rùn)表有科目變動(dòng)嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個(gè)月工資少計(jì)提了5000元,這個(gè)月可以補(bǔ)計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因?yàn)椴幌虢欢悾瑫汗懒?0幾萬的費(fèi)用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊(cè)資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊(cè)資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤(rùn)表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師!(甲,乙是同一集團(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
之前做的預(yù)付款 幾年了 票不會(huì)開過來了 應(yīng)該不能一直掛在預(yù)付款吧
對(duì)的,是的,是這么做的。但是你看下你賬上怎么做的。