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老師,去年我們支付了一筆成本費用,對方去年開了票,但是因為我們對接人忘記給我們了,今年才給我們,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何做賬呢

2021-12-23 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 09:49

金額小的話,直接在收到發(fā)票的當(dāng)期做賬就可以了

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快賬用戶3211 追問 2021-12-23 09:53

老師,金額三十幾萬,這個發(fā)票是去年7月的,我現(xiàn)在怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:56

那通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)到上年 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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金額小的話,直接在收到發(fā)票的當(dāng)期做賬就可以了
2021-12-23
您好!發(fā)票跨年了還沒有做賬的,如果還可以認(rèn)證,按正常的做就可以了
2021-12-10
你好,比如借管理費用-辦公費,貸應(yīng)付賬款 然后你拿到發(fā)票,直接貼進(jìn)去就行了
2025-01-10
同學(xué),你好,去年的發(fā)票再進(jìn)來,所得稅前不能扣除的,已超了匯算清繳的時間了
2020-11-12
你好 先紅沖原來分錄? 表二填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出 再按正確發(fā)票入賬抵扣?
2021-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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