金額小的話,直接在收到發(fā)票的當(dāng)期做賬就可以了
老師,我們需要一次性支付法律顧問合同費用十萬。對方上個月已經(jīng)把票給我們了,但是我們有可能要明年才支付。我現(xiàn)在也需要做賬做進(jìn)去嗎?如何做?
老師,我們有筆費用去年支付的,今年6月份才給我們開的票,我在做去年匯算清繳的時候把這筆費用票給預(yù)估了,怎么處理
去年對方開給我們的進(jìn)項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當(dāng)時已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項專票開錯了,所以聯(lián)系了對方公司給我們重開,現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師,您好,我們?nèi)ツ暧幸粡埑杀景l(fā)票,對方先開的發(fā)票給我們,但我們沒付款,發(fā)票忘記入賬,這筆費用去年也沒做賬,今年一月付的款,這張發(fā)票今年還可以入賬嗎?要怎么做
老師,去年我們支付了一筆成本費用,對方去年開了票,但是因為我們對接人忘記給我們了,今年才給我們,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何做賬呢
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
老師,金額三十幾萬,這個發(fā)票是去年7月的,我現(xiàn)在怎么做賬呢
那通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)到上年 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整