您好,獲獎(jiǎng)人員是企業(yè)內(nèi)部還是外部?
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少交點(diǎn)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或營(yíng)業(yè)外支出,但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔颍瑫?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時(shí)被全額調(diào)增呢)
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時(shí),應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 公司沒(méi)有收入,屬于虧損狀態(tài),無(wú)票支出部分匯算清繳調(diào)增之后,這部分還需要交企稅么?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒(méi)有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請(qǐng)問(wèn)這道題他最后要求的新增的息稅前利潤(rùn),新增的息稅前利潤(rùn)=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬(wàn)乘以40%,而不是直接減12萬(wàn)呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問(wèn)題了,他和我們公司沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請(qǐng)問(wèn)老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)?,住宿費(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬(wàn)),但是這都沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
支付給企業(yè)參加比賽的企業(yè),可能是已合作企業(yè),或者未來(lái)合作的企業(yè),獎(jiǎng)金金額有點(diǎn)大,最高可能有10w,怎么做處理才能是節(jié)稅呢
您好,這個(gè)既然到個(gè)人名下就得申報(bào)個(gè)人所得稅,就看以什么名義申報(bào),得具體分析
不是個(gè)人啊老師,是給獲獎(jiǎng)企業(yè)的,怎樣支出這筆獎(jiǎng)金才能讓他不在匯算清繳時(shí)被提出來(lái)調(diào)增啊
您好,支付給企業(yè)的名義是什么?獲獎(jiǎng)?獎(jiǎng)金是否具備公允性?
您好,是的,大概率會(huì)按贊助費(fèi)處理
我司舉辦的問(wèn)答比賽,獎(jiǎng)勵(lì)前20名,問(wèn)答內(nèi)容與我司。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān),參與企業(yè)可能是已合作對(duì)象或者可能合作對(duì)象
您好,那您可以考慮業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
但金額比較大哦,一等獎(jiǎng)10w,連同其他獎(jiǎng)項(xiàng)合計(jì)預(yù)算20w ,這樣的獎(jiǎng)金支出,如果直接轉(zhuǎn)賬給獲獎(jiǎng)企業(yè),只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票哦,怎樣的稅務(wù)處理能更好的節(jié)稅
您好,首先獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)的情況很少,且沒(méi)發(fā)票,大概率是納稅調(diào)整。不如后期用交易金額調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)什么是“后期用交易金額調(diào)整”,能具體點(diǎn)嗎?不太明白
您好,就是通過(guò)調(diào)整交易金額來(lái)做您獎(jiǎng)金的處理
是指減少獎(jiǎng)金嗎?但不管減多少,如果是作為營(yíng)業(yè)外。支出 那還是。全額計(jì)征所得稅,如果是業(yè)務(wù)招待費(fèi)。或者銷售費(fèi)用,可能還能稅前抵扣一點(diǎn)
您好,沒(méi)有合理理由,沒(méi)發(fā)票不能扣除
您好,是獎(jiǎng)金計(jì)入交易金額
老師,請(qǐng)問(wèn)是什么交易金額?是指我司與合作企業(yè)的交易金額嗎?那假如短期內(nèi)我們都沒(méi)有合作呢?那不就沒(méi)有交易金額了嗎?那怎么支付獎(jiǎng)金?總不能拖。太久吧
您好,是的,后期交易金額
您好,不合作,那您按無(wú)票支出處理
那老師的意思是以什么科目記錄這筆無(wú)票支出?怎樣處理最節(jié)稅
您好,可以考慮贊助費(fèi)科目,匯算清繳納稅調(diào)整
如果用贊助費(fèi)形式,那是年末全額調(diào)增嗎?
您好,是的,年末需要全額納稅調(diào)整