同學(xué),你好 支付獎(jiǎng)金,可以做到個(gè)人頭上,讓個(gè)人繳納個(gè)稅
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔颍瑫?huì)在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請(qǐng)問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少交點(diǎn)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請(qǐng)問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或營業(yè)外支出,但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請(qǐng)問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時(shí)被全額調(diào)增呢)
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時(shí),應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 公司沒有收入,屬于虧損狀態(tài),無票支出部分匯算清繳調(diào)增之后,這部分還需要交企稅么?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
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可以看看每個(gè)月月末計(jì)提利息會(huì)計(jì)分錄,了解怎么計(jì)算利息調(diào)整
現(xiàn)在有3個(gè)機(jī)會(huì)讓我選, 一個(gè)是在日本做六休一。一天實(shí)際工作8小時(shí)。給老板開車。到手一個(gè)月35萬日幣, 另一個(gè)是我朋友介紹我回來累積工作經(jīng)驗(yàn),底薪3000+提成,也是做六休一,但是有公積金和補(bǔ)充公積金。就是房屋租賃。 最后就是現(xiàn)在這個(gè)老板。但是是回國內(nèi)的公司干活,每月5000稅前,社保應(yīng)該能正常交,公積金啥的沒?;局芤坏街芪?,偶爾出差去日本。 是你你會(huì)怎么選 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
代扣代繳所得稅為什么不是25 %,不是有機(jī)構(gòu)有聯(lián)系嗎
老師你好,咨詢下個(gè)體工商戶核定征收的,開票每個(gè)月也沒有超過45000,但超3W情況下,是需要交什么稅,還有我1季度總共開票就幾千塊錢怎么個(gè)人所得稅就扣稅486呢,到底我怎樣才能規(guī)避每個(gè)月不交稅呢?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前小規(guī)模沒有到報(bào)稅期的稅怎么申報(bào)
A公司投資B公司120萬,印花稅150元,不是重大影響,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問分錄分錄
通訊費(fèi)如何能做到管理費(fèi)用。通訊費(fèi)不是福利費(fèi)
請(qǐng)問下收到股東以外的投資,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
這道題的意思是什么,不懂這道題問的是啥
可是首先我司舉辦比賽支付獎(jiǎng)金是對(duì)企業(yè),不是對(duì)個(gè)人,獲獎(jiǎng)企業(yè)怎么入賬扣稅是他們的問題了,但我們這邊支付獎(jiǎng)金,最高獎(jiǎng)勵(lì)有10w,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話可能會(huì)因?yàn)槭杖氩蛔闳~調(diào)增,有什么辦法能夠讓這筆支出費(fèi)用化呢
同學(xué),你好 公司支付比賽得獎(jiǎng),此獎(jiǎng)屬與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)費(fèi)用支出,應(yīng)該是計(jì)入業(yè)務(wù)外支出
但我的比賽內(nèi)容是和我的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的,而且參與的企業(yè)也有部分是現(xiàn)有客戶或者未來可合作客戶 所以還是和業(yè)務(wù)相關(guān)吧?如果按老師您說的。,是業(yè)務(wù)外支出,那企業(yè)所得稅部分會(huì)怎么處理這部分支出?足額計(jì)征按25%所得稅嗎?
同學(xué),你好 不是的,這是無關(guān)的,最主要是沒有發(fā)票進(jìn)來 你這個(gè)情況只能計(jì)入營業(yè)外支出
那營業(yè)外支出是怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?足額計(jì)征?有沒有什么節(jié)稅方法可以讓這筆獎(jiǎng)金不作為營業(yè)外支出?
同學(xué),你好 匯算清繳的時(shí)候,要按照25%繳納企業(yè)所得稅 沒有其他方法
沒有其他稅籌方式嗎?比如購買10w禮品,或者是其他方式,等值獎(jiǎng)勵(lì)就行,但是稅籌上優(yōu)惠些,不然這筆支出調(diào)增就要交2.5w的企業(yè)所得稅
同學(xué),你好 買禮品,那你需要對(duì)應(yīng)的發(fā)票,可以做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是超過限額還是需要調(diào)整
除了買禮品(拿相應(yīng)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)外),有沒有其他節(jié)稅方式
同學(xué),你好 如果你能讓獲獎(jiǎng)的企業(yè),給你開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,并且能提供合同,就可以做服務(wù)費(fèi)
那就等于讓獲獎(jiǎng)企業(yè)開收入發(fā)票哦 當(dāng)收入來入賬,而不是營業(yè)外收入入賬,是這個(gè)意思吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的