同學(xué),你好 支付獎(jiǎng)金,可以做到個(gè)人頭上,讓個(gè)人繳納個(gè)稅
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少交點(diǎn)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔颍瑫?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或營(yíng)業(yè)外支出,但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來(lái)調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時(shí)被全額調(diào)增呢)
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時(shí),應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 公司沒(méi)有收入,屬于虧損狀態(tài),無(wú)票支出部分匯算清繳調(diào)增之后,這部分還需要交企稅么?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
請(qǐng)教老師,公司名下只有房產(chǎn),當(dāng)年并未收到房租款,但是開(kāi)票了,我需要確認(rèn)當(dāng)年的收入嗎?需要按月確認(rèn)收入還是可以直接一次性確認(rèn)?需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,我想問(wèn)一下商貿(mào)企業(yè)的綜合稅負(fù)率是多少?
政府補(bǔ)助類(lèi)收入需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售企業(yè),這個(gè)月報(bào)稅,有什么變化嗎?
老師 我們?cè)谕馐∮许?xiàng)目 在當(dāng)?shù)卣辛巳?并且找當(dāng)?shù)氐娜肆Y源公司代發(fā)工資和繳納社保并付服務(wù)費(fèi) 這家公司給我們開(kāi)了人力資源的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)是否合理呢
銀行給我們企業(yè)結(jié)的利息 我們企業(yè)需要和銀行要發(fā)票嗎?
您好,老師,請(qǐng)教一下,第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表變更,職工薪酬派遣人員是否計(jì)入和辭退福利是否計(jì)入此項(xiàng)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”呢?
老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的利潤(rùn)表中的本期金額是不是填財(cái)務(wù)報(bào)表中的本年累計(jì)金額
老師,一季度虧5二季度虧5三季度盈5是不是不用交所得稅
營(yíng)業(yè)執(zhí)照增加范圍網(wǎng)上怎么做
可是首先我司舉辦比賽支付獎(jiǎng)金是對(duì)企業(yè),不是對(duì)個(gè)人,獲獎(jiǎng)企業(yè)怎么入賬扣稅是他們的問(wèn)題了,但我們這邊支付獎(jiǎng)金,最高獎(jiǎng)勵(lì)有10w,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話可能會(huì)因?yàn)槭杖氩蛔闳~調(diào)增,有什么辦法能夠讓這筆支出費(fèi)用化呢
同學(xué),你好 公司支付比賽得獎(jiǎng),此獎(jiǎng)屬與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)費(fèi)用支出,應(yīng)該是計(jì)入業(yè)務(wù)外支出
但我的比賽內(nèi)容是和我的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)的,而且參與的企業(yè)也有部分是現(xiàn)有客戶(hù)或者未來(lái)可合作客戶(hù) 所以還是和業(yè)務(wù)相關(guān)吧?如果按老師您說(shuō)的。,是業(yè)務(wù)外支出,那企業(yè)所得稅部分會(huì)怎么處理這部分支出?足額計(jì)征按25%所得稅嗎?
同學(xué),你好 不是的,這是無(wú)關(guān)的,最主要是沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái) 你這個(gè)情況只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
那營(yíng)業(yè)外支出是怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?足額計(jì)征?有沒(méi)有什么節(jié)稅方法可以讓這筆獎(jiǎng)金不作為營(yíng)業(yè)外支出?
同學(xué),你好 匯算清繳的時(shí)候,要按照25%繳納企業(yè)所得稅 沒(méi)有其他方法
沒(méi)有其他稅籌方式嗎?比如購(gòu)買(mǎi)10w禮品,或者是其他方式,等值獎(jiǎng)勵(lì)就行,但是稅籌上優(yōu)惠些,不然這筆支出調(diào)增就要交2.5w的企業(yè)所得稅
同學(xué),你好 買(mǎi)禮品,那你需要對(duì)應(yīng)的發(fā)票,可以做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是超過(guò)限額還是需要調(diào)整
除了買(mǎi)禮品(拿相應(yīng)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)外),有沒(méi)有其他節(jié)稅方式
同學(xué),你好 如果你能讓獲獎(jiǎng)的企業(yè),給你開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,并且能提供合同,就可以做服務(wù)費(fèi)
那就等于讓獲獎(jiǎng)企業(yè)開(kāi)收入發(fā)票哦 當(dāng)收入來(lái)入賬,而不是營(yíng)業(yè)外收入入賬,是這個(gè)意思吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的