你好 那實(shí)際這個(gè)發(fā)放工資的錢是老板墊付的嗎 ? 是給你現(xiàn)金還是直接法人支付給員工的? 這個(gè)要看實(shí)際 是怎么墊付 你才能掛科目的
您好老師,我們房地產(chǎn)公司項(xiàng)目正在在建工程階段,沒有經(jīng)濟(jì)收入,我們就用了法人借來的款,每次法人借來款以后,公司就給法人寫下了欠條,然后 借:庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)付款—法人 現(xiàn)在我想做一個(gè)表,每次公司向法人借來的款的臺(tái)賬,我想問一下,你那兒有沒有關(guān)于這方面的臺(tái)賬,還麻煩你看一下我做的會(huì)計(jì)賬對(duì)不對(duì),麻煩你了
您好老師,我們房地產(chǎn)公司去年6月份成立的,成立以后5個(gè)人發(fā)放工資,公司已現(xiàn)在沒有營(yíng)業(yè),每次發(fā)工資的時(shí)候法人哪來的錢發(fā)工資,我會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候 借:庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)付款—法人 分錄的現(xiàn)在公司名下買地了,法人還是朋友借錢來了我想問一下這個(gè)怎么分錄
老師好!請(qǐng)問:公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請(qǐng)問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師好呀,我想問下,就是我為了做成本進(jìn)去,多做了幾個(gè)人的工資,但是這個(gè)新公司呢還沒有錢發(fā),現(xiàn)在是做分錄計(jì)提工資然后發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,那等到真正有錢了發(fā)了,怎么做對(duì)沖,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行(現(xiàn)金)這樣嘛
老師您好,我們公司現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月把法人的工資轉(zhuǎn)過來了,之前法人在另外一家公司申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在是法人申報(bào)個(gè)人的時(shí)候達(dá)不到繳納稅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),也就是不產(chǎn)生稅款,但是購買了社保也沒有從另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)過來,但是實(shí)際我做工資表的時(shí)候社保這一欄顯示了,而且我發(fā)放的時(shí)候扣除了,老師,這種的我現(xiàn)在怎么做分錄呢,麻煩您說下,謝謝老師。
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
法人給我現(xiàn)金然后發(fā)放工資
?你好? 那你就先做?借:庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)付款—法人? 然后發(fā)放工資 :借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 庫存現(xiàn)金? 。 這樣掛科目 。? ? 你后面把錢還給法人。 法人才能還給他朋友??
謝謝老師
沒事的。希望能幫到你?