您好 從對公賬戶支付跟有發(fā)票一樣的賬務(wù)處理 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調(diào)整的
您好,姐,想咨詢您一個問題,我剛畢業(yè)想。做電商,不太懂這些,就是阿里巴巴直接買回來的。沒發(fā)票,如果要發(fā)票商品價格就比較高,但是我銷售額都是提現(xiàn)到公戶的,比如今天營業(yè)了1000元,貨物成本是900.元,這些貨物直接在阿里或者淘寶購買回來的,沒有進貨發(fā)票,公戶里就直接進賬1000,有網(wǎng)絡(luò)進貨的交易憑證,或者收據(jù),這種情況可以做賬嗎?。是不是稅可以按100利潤來繳稅呢
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費用開辦費貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財務(wù)了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
廣告行業(yè),部分成本是從淘寶買回來然后沒有發(fā)票的,請問這種情況可以用公戶支付嗎?做賬怎么做?或者用庫存現(xiàn)金支付給報銷人但是淘寶商戶不提供發(fā)票,這種情況怎么處理?
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當時拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品,貸銀行存款
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務(wù)風險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
意思是我購買這筆業(yè)務(wù)上用的材料在得不到發(fā)票的情況下是可以用庫存現(xiàn)金支付給報銷人的是嗎,可以做賬務(wù)處理的,只是不能企業(yè)所得稅稅前扣除?然后報銷人需要提供淘寶的購買截圖給會計打印出來做賬嗎
是的 這樣理解正確的
那這樣處理的話,我季度申報企業(yè)所得稅是不是需要把沒發(fā)票的分出來填寫才能申報?還是按平時正常操作申報,匯算清繳再調(diào)整?
按平時正常操作申報,匯算清繳再調(diào)整
好的謝謝老師解答
另外,報銷人需要把淘寶購買截圖打印給會計嗎?還是填一張報銷單簽名就可以?
把淘寶購買截圖打印 附在報銷單后面
嗯嗯懂了( ̄? ̄)感謝
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