你好 ;? 不開票就得報無票收入處理的 。 正常報無票收入 ; 成本發(fā)票 沒有取得就匯算調(diào)整? 是的?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那供應(yīng)商提供不了成本發(fā)票給我公司怎么處理呢?那就是我們沒有成本發(fā)票,不能列支咯?
你好; 按實際發(fā)生的成本做賬; 匯算調(diào)整; 可以做賬 只是匯算調(diào)整?
那可不可以一開始就不入賬,這樣匯算的時候也不用調(diào)整了,這樣可以嗎?
?你好;? ?不可以的。這樣你成本會少做的
怎么少做呢?這些列支的成本實際都是沒有發(fā)票回來的,也要做進去,這樣利潤表就有成本數(shù)據(jù)顯示嗎?到時候匯算調(diào)整的時候,利潤表的成本數(shù)據(jù)也還有反應(yīng)數(shù)據(jù)的嗎?
你好 ; 實際發(fā)生了 沒有發(fā)票你不做賬;? 那這樣成本不就是少做了嗎? ?
但是這些實際發(fā)生的成本沒有發(fā)票的吖,怎么說少做?不是不能列支嗎?到時候匯算不也一樣要調(diào)增的嗎?所以我不明白,為什么沒票也要做成本,是不是就如我上面所說的,利潤表可以有成本數(shù)據(jù)反映出來?難道匯算調(diào)增不是直接從成本數(shù)據(jù)這里調(diào)整嗎?到時候調(diào)完成本也就沒有數(shù)據(jù)顯示啦?
你好 ;? 沒有發(fā)票 也得做賬 ; 你這個成本 難道不是公司去支付的嗎??
不考慮內(nèi)賬的問題,我只做外賬的,我說的那些問題只針對外賬
是公司支付,也不是對公賬戶支付,那你分析一下,有成本支出,外賬分錄:借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:現(xiàn)金,匯算調(diào)增的時候,分錄又該怎么做呢?
你好 ;? 我說的也是外賬的情況? 。? 外賬就算沒有發(fā)票正常也得入賬? ; 沒有發(fā)票就匯算調(diào)整 ; 匯算 填寫納稅調(diào)整表處理? 調(diào)增即可。 賬上不處理分錄? ?