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老師,2月份建賬套的時候,應付職工薪酬的初始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)錄錯了,如何調(diào)整呢

2021-03-20 23:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-20 23:38

同學你好 通過以前年度損益 調(diào)整

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快賬用戶9767 追問 2021-03-20 23:40

分錄如何做呢老師

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齊紅老師 解答 2021-03-20 23:42

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付職工薪酬 或者相反的分錄

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快賬用戶9767 追問 2021-03-20 23:43

資產(chǎn)負債的是通過以前年度損益調(diào)整,利潤表是通過本年利潤調(diào)整是嗎

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快賬用戶9767 追問 2021-03-20 23:44

之前應付職工薪酬就是在貸方啊,現(xiàn)在調(diào)整也是在貸方嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-20 23:45

不是的,調(diào)整之后 再生成報表,不能說那一筆憑證影響那個報表

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快賬用戶9767 追問 2021-03-20 23:52

以前年度損益調(diào)整這個科目現(xiàn)在不是很少用了嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-20 23:54

嗯,一般情況不用,你這種情況就需要用

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快賬用戶9767 追問 2021-03-20 23:56

不能紅沖初始數(shù)據(jù)應付職工薪酬的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-21 00:08

以前的調(diào)整最好用以前年度損益調(diào)整

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同學你好 通過以前年度損益 調(diào)整
2021-03-20
你好!可以重啟起初金額
2021-03-07
你建賬時候是不是差額填寫未分配利潤, 是少了還是多了?少了補上,借未分配利潤 貸應付職工薪酬,多了做借應付職工薪酬 貸未分配利潤
2021-04-10
你好,是建賬的時候應付職工薪酬期初余額錄入錯誤了嗎?
2021-03-05
你好 借應付職工薪酬貸利潤分配
2021-04-10
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