你好,期初數(shù)錯誤了,不是做分錄調(diào)整的問題,而是應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的?
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!?。。?!
為什么我沒有期初余額,之前建賬時有些啊,設(shè)置期初余額時,累計自動出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計也寫上去了,為了試算平衡,跟寫期初填的一樣,后面開始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初余額,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師好,我想請教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點點自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因為公司是收購的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報表要做還是怎么樣呢
公司內(nèi)賬比較亂,比如去年一年公司沒有交過稅,之前的會計做的賬里顯示還需要交六七萬的增值稅,工資也是掛了幾十萬的工資未發(fā),這兩個我目前是已經(jīng)調(diào)整過來了。還有公司一共幾十家往來掛賬幾乎每個余額都是不對的,其他應(yīng)收款和應(yīng)付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個科目都去核對然后調(diào)賬嗎?能不能直接按照正確的余額調(diào)整過來?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開始新做一套賬
老師,倉庫放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目!
老師好,我想咨詢一個問題,就是我公司想聘請保潔團(tuán)隊做開荒保潔,但是由于人家是干完活當(dāng)天就要結(jié)工資,而我司付款流程審批特別慢,根本來不及?,F(xiàn)在是由我司的某一個員工個人墊付5萬左右。然后由對方給我司開過來發(fā)票(稅目保潔服務(wù)),然后我司走付款流程可以么? 也就是說,我司最后付款流程里付款是給的員工,然后后附上對方公司開的發(fā)票。
這些都是紅沖和負(fù)數(shù)發(fā)票,這要入賬么?我不明白本月開票為什么還是有金額?而且總共開了一張藍(lán)字發(fā)票怎么開出那么多紅字發(fā)票?
利潤表里面的稅金及附加怎么計算出來的有公式嗎?
請問老師收廢舊塑料反向開票會計分錄
老師你好 固定資產(chǎn)(汽車)清理后 ,應(yīng)該怎么做分錄 這些車賣了253900 記在營業(yè)外支出里 原值和累計折舊應(yīng)該怎么寫分錄
奶粉的稅收編碼是什么老師
老師,現(xiàn)在是不是個人提供運輸服務(wù)的按經(jīng)營所得來報個稅?
應(yīng)收款40萬收不回來,要怎么處理
公戶和個人的往來款 賬不平怎么辦
對啊 我就是反結(jié)賬回去 調(diào)整初始余額啊 就是問錄了對應(yīng)的預(yù)付賬款金額 還需要同時改哪里
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
是我表達(dá)得不夠清楚嗎? 賬就是從今年4月份開始建立的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)初始余額不對 我反結(jié)賬回到4月份把初始余額做調(diào)整 發(fā)現(xiàn)試算不平衡 我問的是 我更新預(yù)付長得初始余額之后 同時還需要更改哪里?
你說的重新建賬 我就是反結(jié)賬到初始開始建賬的月份 不是一個意思嗎?
你好,期初余額不對,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)(這些建賬時候的期初數(shù),前提是需要做到平衡才可以的)
我并沒有表達(dá)過我做分錄調(diào)整
你說的我知道啊 我現(xiàn)在就是要知道的問題是 我錄入預(yù)付賬款了 什么原因為什么不平衡啊
你好,是重新建賬。而不是反結(jié)賬。(完全兩碼事) 因為?反結(jié)賬到初始開始建賬的月份,期初數(shù)也仍然是無法更正的
無語 你說的是哪個做賬系統(tǒng)不可以 我都已經(jīng)看到我的主管弄好了 我只是不想問她 想自己網(wǎng)上咨詢
你好,一個賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無法更改的 只是可以通過調(diào)整分錄,來調(diào)整期末數(shù)
笑死我 反正就是調(diào)整好了
再說一下 初始余額反結(jié)賬回去就是可以改 沒有你說的不可以
你好,我用過的軟件(比如金蝶)賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無法更改的 (只是可以通過調(diào)整分錄來調(diào)整期末數(shù),調(diào)整分錄調(diào)整的不是期初數(shù))
那你用的應(yīng)該是很老的系統(tǒng)了
你好,我用過的軟件(比如金蝶)賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無法更改的 (是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)