這里是 借,管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 這里是明細(xì)科目
老師好,請(qǐng)問“已設(shè)立研究開發(fā)費(fèi)輔助核算賬或?qū)Y~”是什么意思?這個(gè)要怎么設(shè)立呢?
請(qǐng)問老師,研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思呢?課本上好像沒有提及
請(qǐng)問老師我開車子發(fā)票出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思呢?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)收到了.是對(duì)方?jīng)]上傳造成的嗎
老師好,請(qǐng)問什么是工商年報(bào)?什么時(shí)候報(bào),怎樣操作?我們的課程里好像沒有提到這個(gè)呢?
老師,請(qǐng)問這個(gè)項(xiàng)目預(yù)算表中的研發(fā)-BG 和研發(fā)主體是什么意思?應(yīng)該填什么?還有最后的研發(fā)費(fèi)用總計(jì)跟總成本填寫的數(shù)字應(yīng)該是一致的嗎?
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
我的意思是,研發(fā)費(fèi)用為什么會(huì)和無(wú)形資產(chǎn)攤銷有關(guān)呢?
借,管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi)用 貸,累計(jì)攤銷 就是攤銷部分的處理