同學(xué)你好 下載其中一個填寫就可以的
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費(fèi)用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費(fèi)用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費(fèi)用報銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費(fèi)用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導(dǎo),謝謝
單位集體申報個稅匯算清繳,模板下載中的申報表模板和名單模板都要下載填寫后上傳嗎?這是導(dǎo)入文件生成報表和導(dǎo)入名單生成報表都要導(dǎo)入嗎還是只選擇其一項?
李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員,2024年取得如下收入:(1)每月工資薪金收入20000元,"三險一金"專項扣除每月3000元,12月取得全年一次性獎金收入30000元(李女士為獨(dú)生子女,父母年滿60周歲,無其他專項附加扣除;一次性獎金選擇單獨(dú)計稅方法)。(2)受A公司邀請為企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn),培訓(xùn)收入6000元;(3)轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)2次,分別取得收入為10000元和6000元;(4)出版發(fā)表作品一部,稿酬收入為20000元;該作品出版后在報紙上連載,連載收入為3000元。(5)商場中獎獲得獎品500元。三、實驗要求(1)分項計算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額;(2)計算李女士2024年綜合所得的個人所得稅匯算清繳額。
發(fā)現(xiàn)23年一季度財務(wù)報表沒申報,于是想補(bǔ)申報。在財務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財務(wù)報表,填寫利潤表數(shù)據(jù)時,提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致,財務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù),但是申報的一季度所得稅,利潤總額是負(fù)數(shù),問題1:這個是不是只能是報所得稅時管理費(fèi)用那里多算了,因為我看到所得稅成本收入和財務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財務(wù)報表、所得稅報表能對上財務(wù)軟件里的數(shù)據(jù),但三季度和四季度這三者對不上,其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對上)問題②我現(xiàn)在補(bǔ)申報23年1季度利潤表,是要在管理費(fèi)用那里,增加數(shù)額,直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分?jǐn)偟?個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產(chǎn)么,報表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運(yùn)費(fèi)清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費(fèi) ,這個服務(wù)費(fèi)應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會計沒有申報,也沒有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計工作量就增加了,加班不高興
如何寫會計分錄,詳細(xì)點的,摘要。借方貸方,金額
更正之前的個稅申報,3月份有幾個人離職了,四月份申報時直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報,累計收入不對,需要一直把離職的人零申報嗎?
有個客戶,他公司一直未開票,款項都是走私人的,沒有走公戶,進(jìn)項票只有兩萬多,他想申報無票收入要怎么報合適呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?