您好,原材料進(jìn)項(xiàng)稅在原材料發(fā)票取得時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。因?yàn)轭}目沒(méi)有產(chǎn)權(quán)變更,所以不視同銷售
購(gòu)買的設(shè)備39000及安裝費(fèi)3600的增值稅額寫(xiě)在借方分錄,應(yīng)交一進(jìn)項(xiàng)稅 領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額6500,也是可以抵扣的,因?yàn)殒湕l完整,為什么借方不寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)分錄呢? 三者進(jìn)項(xiàng)稅額都是可以抵扣的
企業(yè)采購(gòu)原材料的時(shí)候 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 我想知道 為什么銀行存款的金額是原材料的金額加進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額不是可以抵扣的嗎 那不應(yīng)該是原材料的金額減進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)寫(xiě)在借方是不是就表示相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣啊,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目是個(gè)負(fù)債類科目,增加額和余額應(yīng)該都寫(xiě)在貸方才對(duì),那買東西時(shí)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額而且寫(xiě)在借方,就相當(dāng)于沖減了進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是說(shuō)表明對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,可以這樣理解嗎?
這月進(jìn)項(xiàng)太高,我留一些不抵扣,分錄就是借:原材料 l應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅代抵扣。貸:銀行存款 下月勾選抵扣以后就補(bǔ)做一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅代抵扣進(jìn)項(xiàng) 這樣做可以嗎?那報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表的差額就是我未抵扣的那些差額吧
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開(kāi)的發(fā)票是不征稅的 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都記的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3月開(kāi)了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進(jìn)項(xiàng)稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢?謝謝老師
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900