借xx 貸預(yù)付賬款 可以這個(gè)
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,上個(gè)月付了原材料貨款,材料和發(fā)票都沒(méi)有收到,只做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票和貨物,分錄怎么做
老師,上個(gè)月銀行存款付了款,發(fā)票沒(méi)到,借預(yù)付嘛 賬款,貸銀行存款,這個(gè)月發(fā)票到了,分錄怎么做
老師,我們九月份付了房租310000.我做了會(huì)計(jì)分錄,借,預(yù)付賬款310000,貸,銀行存款310000,這個(gè)月收到了發(fā)票,我怎么做賬
上個(gè)月預(yù)付供應(yīng)商的定金做的預(yù)付賬款10萬(wàn),這個(gè)月發(fā)票開(kāi)開(kāi)了,尾款也付了,我上個(gè)月做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這個(gè)月做借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款10萬(wàn),銀行存款(剩余貨款)對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
借方是什么
需要看你這個(gè)發(fā)票是用于哪里,。我不知道你取得的什么發(fā)票。假設(shè)是資產(chǎn),借xx資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款,
之前是汽車服務(wù)費(fèi)某公司,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這個(gè)月發(fā)票到了,分錄怎么做
貸方是預(yù)付賬款某公司,借方是什么
要是這個(gè)車是自己 使用話,借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
用紅字把之前的分錄沖掉行不行
不用沖掉,這個(gè)不是開(kāi)紅字發(fā)票,你這個(gè)對(duì)應(yīng)取得發(fā)票做固定資產(chǎn)就可以,車 自己公司使用話