同學(xué)你好 借,原材料 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,上個(gè)月付了原材料貨款,材料和發(fā)票都沒有收到,只做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票和貨物,分錄怎么做
已付原材料貨款,發(fā)票未收到,已做憑證, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 。 現(xiàn)在發(fā)票收不回來了,這賬怎么做呢
老師你好,采購(gòu)原材料,原材料入庫(kù)了發(fā)票也到了,就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。 原材料到了,發(fā)票沒到,就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估;發(fā)票到了就是沖暫估,做應(yīng)付賬款。 先付款了就是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 然后入庫(kù)了沖掉應(yīng)付
進(jìn)了一批原材料,付錢了,貨已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票沒有到,只到了收據(jù),外賬,借:原材料-暫估入庫(kù),貸:銀行存款。 內(nèi)賬怎么做分錄呢
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
就這樣可以了嗎?不用做驗(yàn)收入庫(kù)了嗎?摘要寫什么
同學(xué)你好,這個(gè)就是驗(yàn)收入庫(kù)存;摘要收到發(fā)票,材料入庫(kù)