你好,對(duì)的憑證就是這樣子做。
老師6月有一筆賬是這樣做的:借預(yù)付賬款10萬(wàn) 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)100萬(wàn) 稅金10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 7月的時(shí)候賬上應(yīng)付賬款貸方為10萬(wàn)元,請(qǐng)問這個(gè)怎么做調(diào)整?
7月收到政府補(bǔ)的差額,做賬時(shí)借:銀行存款5,貸:其他應(yīng)付款-暫收款5 10月預(yù)付定金,借:預(yù)付賬款15,貸:銀行存款15 11月付尾款15,該怎么把其他應(yīng)付款差額做進(jìn)去?
老師好,假設(shè)我上個(gè)月通過銀行匯款預(yù)付了11300含稅的貨款給供應(yīng)商A,上月做賬如下: 借:預(yù)付賬款A(yù) 11300 貸:銀行存款 11300 本月收到供應(yīng)商貨和發(fā)票 做賬如下: 借:庫(kù)存商品 11300 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:預(yù)付賬款A(yù) 11300 以前分錄OK嗎? 本月我收到了供應(yīng)商貨和發(fā)票做賬如下: 借:庫(kù)存商品 10000 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:預(yù)付賬款 11300
老師好,上月預(yù)付了13000元貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款-A客戶,貸:銀行存款; 本月供應(yīng)商才發(fā)貨和開票,那我本月的購(gòu)進(jìn)分錄是:借:庫(kù)存商品 10000,借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300,貸:預(yù)付賬款-A客戶 13000,這樣對(duì)嗎?
老師,我上月付了一筆材料款,當(dāng)時(shí)沒開票,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款。這個(gè)月發(fā)票開過來(lái)了,我要怎么沖一下
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?