您好,這個(gè)的話,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 預(yù)付賬款
老師,上個(gè)月銀行存款付了款,發(fā)票沒(méi)到,借預(yù)付嘛 賬款,貸銀行存款,這個(gè)月發(fā)票到了,分錄怎么做
老師我們交了2021年5月到2022年5月的房租。發(fā)票也收到了。開(kāi)始交款時(shí)我做的分錄是 借:預(yù)付賬款63萬(wàn) 貸:銀行存款63萬(wàn) 那我攤銷(xiāo)的分錄怎么做呢。發(fā)票也收到了普票
2022年九月份預(yù)付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共預(yù)付了一年的房租,九月份付款時(shí),會(huì)計(jì)分錄借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,每月攤銷(xiāo)費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用。貸:預(yù)付賬款,請(qǐng)問(wèn)2022年十月發(fā)票到的會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們4月預(yù)付三個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)4月我做了借:預(yù)付賬款29700貸:銀行存款29700 5月才取得發(fā)票19800,因?yàn)闀?huì)退一個(gè)月房租。那么5月我應(yīng)該咋做賬?
老師,我們九月份付了房租310000.我做了會(huì)計(jì)分錄,借,預(yù)付賬款310000,貸,銀行存款310000,這個(gè)月收到了發(fā)票,我怎么做賬
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
不需要每個(gè)月攤嗎,
這個(gè)就是每個(gè)月分?jǐn)偟姆咒?,然后金額的話是每個(gè)月的