13借管理費(fèi)用800 庫(kù)存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款1000
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老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開(kāi)具了發(fā)票怎么填寫申報(bào)表?
就是這個(gè)界面,本期金額其實(shí)是累計(jì)數(shù)
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒(méi)有銷項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒(méi)事的吧?
老師,1圖和2圖我想問(wèn)這個(gè)算增加的息稅前利潤(rùn)時(shí),為什么減掉的不是購(gòu)買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問(wèn)為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長(zhǎng)期借款的
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬(wàn)多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬(wàn)多沒(méi)沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬(wàn)多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
14.借管理費(fèi)用2600 庫(kù)存現(xiàn)金400 貸其他應(yīng)收款3000
13.借庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸銀行存款20000
小企業(yè)也這樣嗎
14.借管理費(fèi)用680 貸庫(kù)存現(xiàn)金680
15.借庫(kù)存現(xiàn)金5000 貸其他應(yīng)收款5000
16.借其他應(yīng)收款1500 貸銀行存款1500
17.借其他應(yīng)收款1600 貸銀行存款1600
18.接應(yīng)付職工薪酬1600 貸其他應(yīng)收款1600
18.接其他應(yīng)收款35800 貸銀行存款35800
20.借銀行存款2000 貸其他應(yīng)收款2000
21.借待處理財(cái)產(chǎn)損益1000 貸庫(kù)存現(xiàn)金1000
接其他應(yīng)收款800 管理費(fèi)用200 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1000
22借銀行存款250000 貸預(yù)收賬款250000
借預(yù)收賬款250000 應(yīng)收賬款335000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅85000
借銀行存款335000 貸應(yīng)收賬款335000