您好!你的分錄時對的,月末再將所得稅費用結轉本年利潤也是對的。
個體戶公司生產經營所得稅分錄是這樣做嗎 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納時 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:庫存現金/銀行存款
老師,請問一下個體戶的經營所得,計提所得稅是不是,借 所得稅費用 應交稅費 應交個人所得稅 繳納。應交稅費 應交個人所得稅 貸銀行存款,公司的企業(yè)所得稅 借所得稅費用 應交稅費企業(yè)所得稅 貸方銀行存款
個體戶上個季度個人經營所得稅計提了1000元,這個月季度沒開票,費用增加,個人經營所得減少了,上個季度分錄(借:所得稅費用 1000 貸:應交稅費-應交所得稅1000),這個季度分錄怎么寫啊
裝飾公司個體戶,核定定額征收個稅經營所得,每季度申報繳納個稅經營所得877元,這個計提這么寫對嗎,借所得稅費用,貸,應交稅費應交個人所得稅經營所得,月末再將所得稅費用結轉本年利潤?
合伙企業(yè)合伙人的生產經營所得稅計提季度的分錄:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 年底的時候 :借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交個人所得稅?
現在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風險溢價為什么市場利率上升會導致價格下跌
銀行貸款利息擔保費要分攤3年,應如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現在已經支付了擔保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結賬,做賬結束就要點結賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅???
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?