同學(xué)你好,個(gè)人經(jīng)營所得稅要準(zhǔn)備交納才去計(jì)提,不繳納就不計(jì)提。
個(gè)體戶上個(gè)季度個(gè)人經(jīng)營所得稅計(jì)提了1000元,這個(gè)月季度沒開票,費(fèi)用增加,個(gè)人經(jīng)營所得減少了,上個(gè)季度分錄(借:所得稅費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000),這個(gè)季度分錄怎么寫啊
裝飾公司個(gè)體戶,核定定額征收個(gè)稅經(jīng)營所得,每季度申報(bào)繳納個(gè)稅經(jīng)營所得877元,這個(gè)計(jì)提這么寫對嗎,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,月末再將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師,我有一個(gè)經(jīng)營部,這個(gè)季度轉(zhuǎn)為查賬賬收了,但交的是個(gè)人所得稅,如何計(jì)提個(gè)人所得稅,分錄怎么做,我上個(gè)季度是暫估的費(fèi)用,交了4000元個(gè)人所得稅,經(jīng)營部是不是也和企業(yè)一樣,到5月份匯算時(shí)可以調(diào)整?
合伙企業(yè)合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅計(jì)提季度的分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 年底的時(shí)候 :借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我們是個(gè)體戶核定征收,上季度沒開票,報(bào)的無票收入,也交了個(gè)人經(jīng)營所得稅;這個(gè)季度開完了上季度申報(bào)的無票收入的票,然后再開本季度的票,請問這個(gè)季度交報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅咋報(bào)?本季度個(gè)人經(jīng)營所得稅咋算?謝謝老師!
請問個(gè)人所得稅年度匯算清繳怎么操作
老師,我公司是商貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)是運(yùn)輸,開進(jìn)來汽車配件,汽車修理費(fèi),這個(gè)可以直接計(jì)入服務(wù)成本嗎
老師問一下開個(gè)充電樁公司,一般納稅人和小規(guī)模是怎么算稅款的
麻煩問下前期申報(bào)的附加稅由于申報(bào)表金額變動,隔了幾個(gè)月后申請了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
我想問問比如一般納稅人開100萬的進(jìn)項(xiàng)票銷項(xiàng)專票開了60萬普票開了60萬剩40萬進(jìn)項(xiàng)沒抵留到下月 但是下月又剩40萬沒抵 這種情況是一直攢著留到下期嗎
我換電腦了,自然人繳費(fèi)客戶端上沒有原來數(shù)據(jù),申報(bào)接不上,之前的人員就不管了,不申報(bào)行嗎,我重新添加別人申報(bào)
老師,買了東西這次付了錢,,其他應(yīng)付款科目有余額,借方寫管理費(fèi)用,貸方寫不起其他應(yīng)付款了,我們付了錢了。怎么搞?
認(rèn)證是取得發(fā)票就認(rèn)證還是下月申報(bào)的時(shí)候才認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
支付增加購買商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用(4人)計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師請問,工商年報(bào)里面的股東是外商投資信息里有一項(xiàng)反向投資,是指公司對這個(gè)外商股東的投資嗎
第三季度已經(jīng)計(jì)提過了1000元,也交過了1000元了,現(xiàn)在是第四季度,該怎么寫分錄啊
同學(xué)你好,如果第四季度也要交,會計(jì)分錄和第三季度的會計(jì)分錄是一樣。
第四季度算出來的個(gè)人經(jīng)營所得是800元,前面還多交了200元呢,
同學(xué)你好,那么計(jì)提的時(shí)候把多繳的200元加上就可以了。
你確定么?老師,怎么會還提呢
同學(xué)你好,之前多繳200元,沒有計(jì)提沖平,下個(gè)月計(jì)提就補(bǔ)上。如果已經(jīng)計(jì)提了,但是自己覺得是多繳的,那就不需要在做賬務(wù)處理。