你月末借本年利潤貸所得稅費用
合伙企業(yè)合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅計提季度的分錄:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 年底的時候 :借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅?
匯算交去年企業(yè)所得稅,借 利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款嗎
老師,小企業(yè)會計準則,上年度所得稅利潤做分錄: 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:所得稅費用 今年收到匯算清繳退稅: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配一未分配利潤 這樣做對嗎?
個體工商戶3月底生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅繳納分錄借應(yīng)交稅費貸庫存現(xiàn)金 3月結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用借所得稅費用貸利潤分配未分配利潤,這樣做對嗎?24年1月份預(yù)交所得稅費用,沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,3月可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
【小企業(yè)會計準則】年度匯算清繳后收到退稅,求分錄! 收到23年度退稅,會計分錄應(yīng)該怎么寫?兩種哪個對的? 1】沖銷上年度計提所得稅 借:所得稅費用(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:銀存 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 2】借:銀存 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師 我看有人說 合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營屬于合伙人自己的 計提的時候:借:其他應(yīng)稅款-股東-張三 貸:應(yīng)交稅費-個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅?
不是 還是所得稅費用
你們會計學(xué)堂的 實操的課的老師就是這樣講解的?
我都要被弄蒙了
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸其他應(yīng)付款個人支付,你聽錯吧?你再確認一下炸啥?
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麻煩你們核實哈
完整的分錄是怎么做的?
借:其他應(yīng)收-個稅 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅
你好,這個不對,這兩個科目一直有余額,一直掛賬的。